你好;? ?不用填寫(xiě);? 23年報(bào)年報(bào)在寫(xiě)? ?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)折舊那個(gè)表,填折舊數(shù)也只是填21年1-12月折舊對(duì)吧,12月購(gòu)進(jìn)的要22年1月提的折舊不包括在里面對(duì)吧。
請(qǐng)問(wèn)老師,21年12月份購(gòu)入的固定資產(chǎn),要22年1月份才提折舊,那么匯算清繳時(shí)要不要填A(yù)105080表帳載金額資產(chǎn)原值
老師,我司是去年9月才成立,去年12月賬面有固定資產(chǎn),沒(méi)有計(jì)提任何的折舊。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)的金額填到資產(chǎn)、折舊報(bào)表?去年12月才進(jìn)賬的固定資產(chǎn),匯算清繳一定要填嗎?是賬載金額和稅賬金額都要填??jī)蓚€(gè)地方的金額也要一致吧?
老師,企業(yè)是21年成立的,今年匯算清繳A105080表里的第一列固定資產(chǎn)原值要填的是21+22年所有的固定資產(chǎn)原值嗎?包括22年12月份嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)去年12月入賬的固定資產(chǎn)。12月計(jì)提折舊為0.請(qǐng)問(wèn)匯算清繳還需要填寫(xiě)資產(chǎn)原值嗎?本年折舊額0.
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
老師,新開(kāi)一家協(xié)會(huì),第一筆款我們當(dāng)時(shí)是于捐贈(zèng)形式從我們公司轉(zhuǎn)賬過(guò)去的,賬務(wù)我們也做了捐贈(zèng),但是現(xiàn)在要做年檢通過(guò)不了,說(shuō)是涉及到捐贈(zèng)要做全年的審計(jì)報(bào)告,但我們協(xié)會(huì)那里還沒(méi)有業(yè)務(wù),只有一個(gè)員工的工資,沒(méi)有必要做審計(jì)報(bào)告,請(qǐng)問(wèn)這筆款我該怎么做比較好?
制造行業(yè):產(chǎn)能利用率公式是
老師很耐心如果sw的運(yùn)輸成本系統(tǒng)要求占比說(shuō)是6%.實(shí)際是7.6%,這個(gè)在允許波動(dòng)范圍之內(nèi)不
6000實(shí)發(fā)工資申報(bào)需要多少個(gè)稅
老師,你好,公司購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的上牌費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司承保的固定資產(chǎn)能開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎?收進(jìn)來(lái)可以抵扣嗎?
您好,老師,就是21年給開(kāi)的的發(fā)票沒(méi)入賬現(xiàn)在才付款,怎么做賬呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)如何將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末余額平賬,還有進(jìn)項(xiàng)稅額期末余額平賬,謝謝
每個(gè)季度交的印花稅都是0.0003稅率對(duì)吧?啥情況下減半,60萬(wàn)收入減半不
有根據(jù)嗎
有點(diǎn)暈了
你好; 你們折舊是22.1月開(kāi)始折舊的; 這個(gè)年報(bào)一般是寫(xiě)21年 1-12月折舊? 數(shù)據(jù)的? ??
有相關(guān)填報(bào)依據(jù)嗎
這個(gè)沒(méi)有具體文件哈 ;? ? ?
說(shuō)法不一樣,有點(diǎn)暈了
你好; 我們實(shí)際中我都是這樣 按我說(shuō)的處理; 你可以參考哈? ??
你的意思我明白,我一開(kāi)始也是按照折舊表填,然后比對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)出現(xiàn)差異,12月份購(gòu)入固定資產(chǎn)還是第一次做
?你好; 是的。按照折舊走的哈? ; 我是這樣寫(xiě)的 ; 你可以參考下?