你好,沒有特殊業(yè)務(wù),普票填免稅欄,專票填第1/2行,附加稅等主表算完后會(huì)自動(dòng)計(jì)算
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人在填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表資料一時(shí),主要填哪些地方,我們公司適用的稅率為3%
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人在填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表資料一時(shí),主要填哪些地方,我們公司適用的稅率為3%
老師,你好,我這一個(gè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)期3%的普票收入是33萬,我在填寫 增值稅附加稅稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),應(yīng)該填在那一欄。初次之外,減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填列嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人3季度免稅收入320萬元,稅局代開增值稅專票含稅價(jià)242223.10元增值稅額7055.04(3%稅率)請(qǐng)問老師增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一咋填
小規(guī)模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表???增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個(gè)體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊(cè)資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報(bào),對(duì)嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
老師,你們填小規(guī)模納稅人的表的時(shí)候沒有順序填的把,我剛剛看的增值稅及附加稅資料一
一般就是主表,然后再填后面的附表,附加稅報(bào)表一般都不主動(dòng)填的,只檢查,附加稅的計(jì)稅金額是根據(jù)主表應(yīng)補(bǔ)退稅額自動(dòng)計(jì)算的。
老師發(fā)一份國家稅務(wù)總局的填寫說明文件給你,你留一下郵箱,這個(gè)填寫如果業(yè)務(wù)比較多的話,一句話說不太清楚,還容易混亂。填寫說明上有所有欄次需要填寫什么內(nèi)容