您好,是的肯定要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面再分配利潤(rùn)
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)后,再提取盈余公積嗎?提完盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借方后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師,期末利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利和利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積和任意盈余公積 是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”賬戶上去
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 到利潤(rùn)分配是這樣嗎? 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤(rùn)分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤(rùn)。 未分配利潤(rùn)和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤(rùn)。
老師,期末一定要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)賬戶上去后,才能進(jìn)行分配利潤(rùn)(如提取盈余公積,分配利潤(rùn))嗎?
每一年年末需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),然哦后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的10%結(jié)轉(zhuǎn)到法定盈余公積嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
好的,謝謝老師
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