你好,這個(gè)具體哪里不清楚的
白云商場(chǎng)為商品零售企業(yè),是增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本期發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入商品一批,增值稅發(fā)票上注明商品買價(jià)6 000元,增值稅780元,上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,商品驗(yàn)收入庫(kù)。該批商品售價(jià)(含稅)為10 530元。(2)本期銷售該批商品,含稅銷售額為9 360元,款已收存銀行。 要求:(1)編制購(gòu)買商品的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制上述商品驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制銷售商品的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制結(jié)轉(zhuǎn)上述銷售商品成本的會(huì)計(jì)分錄。 (5)計(jì)算不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額。 (6)編制將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入的會(huì)計(jì)分錄。
南江公司為增值稅般納稅企業(yè), 增值稅率為13%,材料按實(shí)際成本進(jìn)行 日常核算。2021年3月初,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅” 賬戶貸方余額為100 000元。3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入原材料-批,增值稅專用發(fā)票上的材料價(jià)款60000元,增值稅額為7800元。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付。 (2)本月銷售產(chǎn)品-批,售價(jià)為1100 00元,增值稅額14300元,成本為10000元,款項(xiàng)已收到。 (3)企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品批作節(jié)日 禮物發(fā)放給職工,其實(shí)際成本為60 000元,計(jì)稅價(jià)格為70000元。 (4)用銀行存款交納上月未交增值稅100000元,上交本月增值稅80000要求:(1)針對(duì)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄; (2)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)3月份應(yīng)交的增值稅
南方公司采購(gòu)產(chǎn)成品一批,價(jià)款1000000元,增值稅130000元,收到增值稅發(fā)票一張。另承擔(dān)運(yùn)費(fèi)3000元。開出一張一承兌的商業(yè)匯票(不帶息)。 南方公司將上述產(chǎn)品賣出,價(jià)款1200000元,增值稅156000元,開出增值稅發(fā)票一張??铐?xiàng)暫未收到。 1.編制采購(gòu)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 2.編制銷售業(yè)務(wù)、結(jié)轉(zhuǎn)成本業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)算上述采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的毛利潤(rùn)是多少? 4.根據(jù)上述業(yè)務(wù),計(jì)算實(shí)際上要上繳的增值稅是多少?編制用銀行存款繳納增資稅的會(huì)計(jì)分錄。 5.不考慮期初余額等,用“t”型賬戶登記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,并結(jié)出本期發(fā)生額與余額
甲小規(guī)模納稅企業(yè),本月購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為18萬元,增值稅稅額為23400元,企業(yè)開出一張商業(yè)承覺匯票,材料尚未到達(dá)。同期銷售產(chǎn)品一批,含稅價(jià)格為206000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到。月末以銀行存款上交增值稅。要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
【例5-1】甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
有個(gè)項(xiàng)目金額為73201500.97,老板收取對(duì)方5.5%的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費(fèi)羅列出來,怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會(huì)計(jì)口徑1000,稅法口徑500。負(fù)債,會(huì)計(jì)口徑,1000,稅法500。請(qǐng)說明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
老師,這個(gè)環(huán)境保護(hù)稅是怎么計(jì)算的
建筑勞務(wù)公司,收到個(gè)人代開的50萬勞務(wù)票后,還必須為其申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,去年做賬掛了應(yīng)收,未付款,今年發(fā)生退貨,已付款,請(qǐng)問要怎么寫分錄,可以把退貨部分重新做一筆再?zèng)_掉嗎
請(qǐng)解釋什么是會(huì)計(jì)調(diào)增,調(diào)減。如果會(huì)計(jì)口徑100,稅法口徑是200是調(diào)減還是調(diào)增。
我們有份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是因?yàn)樯嫌纹髽I(yè)走逃失聯(lián),稅務(wù)要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那我這筆要怎么調(diào)整
樸老師好,請(qǐng)問企業(yè)投標(biāo)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表包括哪幾種???謝謝
牙科診所,工資占比太高,正常嗎
老師,同一家公司,兩個(gè)股東之間轉(zhuǎn)讓股份,需要繳納那些稅