你好,這個適用的是增值稅普通發(fā)票。
請問,小規(guī)模納稅人月銷售不超過10萬,去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%的優(yōu)惠就針對普票,專票不享受。有這個說法嗎?
老師,目前小規(guī)模納稅人去國稅代開增值稅專用發(fā)票,稅率是多少?能享受1%的稅率嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額16萬,其中有1萬開的專用發(fā)票。1萬專用發(fā)票必須要交稅的。15萬普票享受免征增值稅嗎?比如17萬2萬是專用發(fā)票?我理解的是專用發(fā)票必須交稅,月銷售額減去專用發(fā)票的不滿15萬,那么普票就是免征增值稅。對嗎?
老師 小規(guī)模納稅人 3.31前 享受3%減按1%交稅。 那4.1之后 享受免稅。這個說的是增值稅普通發(fā)票還是專用發(fā)票???
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師是這樣的意思嗎? 小規(guī)模 開普通發(fā)票 那也得納稅 就是3.31前交1% 4.1后開普票 不交增值稅了 免稅。
對,四月份之前是45萬以內(nèi)享受免稅的。
還得保證 季度開票金額<=45萬 并且 一年內(nèi)小于500萬 是嗎?
對,只要不超過500萬就可以。
那5月份我享受多少免稅呢? 5月我開普通發(fā)票 就是完全免稅的???
對,是免稅的,這個紙金額只要不超過500萬,開股普票就是免稅。
老師5月份享受完全免稅 那我開票180萬 是不是都能實現(xiàn)在一家分公司開180萬普通發(fā)票啊 并且我增值稅免稅
對,沒錯兒,就是這意思。
追問 老師 這180萬款 是2月打款到總公司40萬 3月打款到總公司40萬+100萬 這三筆 然后 總公司是有一個對公賬戶 -- 基本戶 5家分公司都沒有開立賬戶,
你那個是什么意思?
我去稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票 這個跟資金流 有風(fēng)險嗎?
或者怎么弄一下 合規(guī)
還是說 我用一分公司 開40萬 二分公司開40萬 三分公司開100萬
這樣處理比較好呢?
這個最好還是分開開票比較好。
分開開票金額 按照打款到總公司的金額開票行嗎?
沒有問題,是可以這么開票。
那做賬時后附集團往總公司打款的銀行回單 還有給開的普票 是嗎?
對,后面附件付這些就可以。
我去稅務(wù)局申請代開增值稅普通發(fā)票需要都帶什么去?
一般帶著身份證,還有合同就可以。