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2021年暫估了一筆成本,借庫存商品暫估1000 貸應(yīng)付賬款暫估1000 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品暫估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是當(dāng)初暫估的產(chǎn)品,剩余200是其他產(chǎn)品?,F(xiàn)在具體怎么做賬?

2022-05-18 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-18 13:24

您好 請(qǐng)問200也已經(jīng)對(duì)外出售了嗎

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 13:24

沒有沒有

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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:25

借:庫存商品 200 貸:應(yīng)付賬款 200

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 13:26

就這嗎?那去年暫估的怎么處理 匯算清繳還沒報(bào)呢 怎么報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:30

借??庫存商品暫估 -1000? 貸? ?應(yīng)付賬款暫估? -1000? 借 以前年度損益調(diào)整 -1000? 貸:庫存商品暫估 -1000 借:庫存商品? 1000 借;庫存商品 200 貸:應(yīng)付賬款 1200 借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:庫存商品 1000

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 13:32

匯算清繳沒有差額是按正常的報(bào)還是?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 14:15

匯算清繳沒有差額是按正常的報(bào)

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快賬用戶5550 追問 2022-05-18 15:59

用了以前年度損益那我報(bào)表勾稽關(guān)系是不是對(duì)不上了 可不可以這樣:去年暫估的不用管了,認(rèn)證后只記今年的差額和進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-05-18 16:01

用了以前年度損益 這個(gè)是正1000 負(fù)1000 最終沒有影響啊?

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您好 請(qǐng)問200也已經(jīng)對(duì)外出售了嗎
2022-05-18
您好,您這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?
2022-04-04
您好,這個(gè)是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2022-01-20
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會(huì)做分錄么
2021-10-12
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