你好,直接坐到營業(yè)稅金及附加吧
老師,請問本年度1月份少計提了印花稅,7月仍的報表才發(fā)現(xiàn)應交稅費-應交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務處理?
應交稅費-印花稅 21年12月應交85.3元,但22年期初數只有37.3元,請問我要怎么調整,使應交稅費-印花稅期末余額對得上
我的應交印花稅余額還掛著500多元,是21年12月份計提的。當時電子稅務局里沒有跳出印花稅的申報,然后就一直掛在賬上,應該怎么處理?
平日做賬當月有稅額發(fā)生 計提 轉出本期未交增值稅 借方:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸方:應交稅費-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應交稅費-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進項稅額大于銷項稅額 如:銷項稅額1.5萬元,進項稅額1.8萬元,有個進項紅沖為進項稅額轉出1500元,所以應抵扣16500元,實際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
A企業(yè)向自然人B花1000萬購買了5000萬債權,A企業(yè)向自然人B個人賬戶轉賬就依據合同嗎?自然人B是否需要提供發(fā)票?如果不提供能否直接轉賬?B企業(yè)賬戶如何處理?是否需要納稅?
就是我公司買產品給個人,然后貨發(fā)給他了,對方不要票,但是我收了對方的錢,這種怎么平賬啊
劉艷紅老師應該怎么寫分錄?才能把稅務局的發(fā)票抵扣呢?
老師,小企業(yè)會計準則如果調整之前年度的費用科目,是計到利潤分配-未分配利潤里嗎
老師,一般查被審計單位的收入,要看哪些資料?
請問,停車費手撕發(fā)票如何記賬?領3萬元的手撕發(fā)票,一個月用不完。
老師請問這個分錄對嗎可以這樣做嗎
1.甲公司以公允價值2 394萬元的股權和266萬元的貨 幣資金為對價,收購乙公司70%股權,收購日乙公司全部 股權的計稅基礎為3 300萬元、公允價值為3 800萬元。 雙方選擇特殊性稅務處理,乙公司取得非股權支付部分對 應的資產轉讓所得為( )。 為什么選擇用乙公司全部股權的計稅金額,不用公允價值
退休返聘人員的工資薪金個稅申報是否要扣除養(yǎng)老金?
你好老師,甲方給乙方開票丙方出具委托收款協(xié)議收款,可以嗎
我再問一下,您別回答
額,好吧,我是這么考慮的,第一點金額比較小可以直接計入,期望能幫助您
謝謝您。我知道,不是我想知道的那個點,
謝謝您,我知道,但不是我想知道的那個點
好的,期望能幫助您,謝謝