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應交稅費-印花稅 21年12月應交85.3元,但22年期初數只有37.3元,請問我要怎么調整,使應交稅費-印花稅期末余額對得上

2022-05-18 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-18 09:14

你好,直接坐到營業(yè)稅金及附加吧

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快賬用戶7075 追問 2022-05-18 09:14

我再問一下,您別回答

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齊紅老師 解答 2022-05-18 09:15

額,好吧,我是這么考慮的,第一點金額比較小可以直接計入,期望能幫助您

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快賬用戶7075 追問 2022-05-18 09:17

謝謝您。我知道,不是我想知道的那個點,

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快賬用戶7075 追問 2022-05-18 09:18

謝謝您,我知道,但不是我想知道的那個點

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齊紅老師 解答 2022-05-18 09:19

好的,期望能幫助您,謝謝

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你好,直接坐到營業(yè)稅金及附加吧
2022-05-18
你好,抱歉,您是要指定江老師答,我沒注意
2022-05-18
?你好 ; 你們這個 應交金額? 和你期初數據 ; 你們期間是不是調整過印花稅的計提分錄 ?? ?還有就是你? ? ?建賬的時候 是不是 數據錄入期初? ;錄入的不對導致的??
2022-05-18
是不是12月交了這個差額
2022-05-18
您好, 貸:以前年度損益調整 0.03 貸:應交印花稅? ?-0.03 結轉 借:以前年度損益調整 0.03 貸:利潤分配-未分配利潤? 0.03
2021-01-08
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