你好,直接坐到營業(yè)稅金及附加吧

老師,請問本年度1月份少計提了印花稅,7月仍的報表才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務(wù)處理?
應(yīng)交稅費-印花稅 21年12月應(yīng)交85.3元,但22年期初數(shù)只有37.3元,請問我要怎么調(diào)整,使應(yīng)交稅費-印花稅期末余額對得上
我的應(yīng)交印花稅余額還掛著500多元,是21年12月份計提的。當時電子稅務(wù)局里沒有跳出印花稅的申報,然后就一直掛在賬上,應(yīng)該怎么處理?
平日做賬當月有稅額發(fā)生 計提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進項稅額大于銷項稅額 如:銷項稅額1.5萬元,進項稅額1.8萬元,有個進項紅沖為進項稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應(yīng)抵扣16500元,實際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?
我再問一下,您別回答
額,好吧,我是這么考慮的,第一點金額比較小可以直接計入,期望能幫助您
謝謝您。我知道,不是我想知道的那個點,
謝謝您,我知道,但不是我想知道的那個點
好的,期望能幫助您,謝謝