您好,您補計提分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——印花稅

老師,因為之前的會計印花稅都沒有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應(yīng)交稅費印花稅,貸銀行存款,應(yīng)交稅費是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負數(shù)。
老師,請問本年度1月份少計提了印花稅,7月仍的報表才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務(wù)處理?
老師 3月份的印花稅計提少了,然后4月份財務(wù)又計提了一遍(以為之前的會計沒有做)3月計提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-印花稅 4月的時候計提印花稅 并且銀行支付了 ,這個賬要怎么調(diào)呢
老師,23年年底沒有計提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄?
老師,我2024年四季度計提印花稅的時候多計提了0.01,今年導(dǎo)致這個月繳納的時候應(yīng)交稅費-印花稅有個0.01的余額,要怎么處理了
老師您好!問一個關(guān)于申報的問題?,F(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?
老師賬戶凍結(jié)。借用子公司賬戶支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當(dāng)成自己公司賬戶收支入賬。本來也應(yīng)該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶暫時。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到稅款收款帳戶是可以的吧?稅務(wù)系統(tǒng)就不點扣款那些操作對吧?
請問老師,二手車交易發(fā)票為什么沒有稅額?
法人出差打車費,可以做管理費用-差旅費吧,
購買防凍液記入什么科目?
老師,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模,他開的計生用品是免稅的,開出來發(fā)票是電子普通發(fā)票,稅率為0%,這個發(fā)票我們能要嗎?
老師好,固定資產(chǎn)之前會計沒有折舊完,中間也斷了幾年沒有折舊了;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題后,可以一筆分錄直接計提完嗎?金額也不大,5千多,固定資產(chǎn)原值也就3萬多。
老師,怎么查公司是一般納稅人還是小規(guī)模啊
老師,A公司名下有車,B公司沒有,B公司租A公司車的費用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請問資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款根據(jù)什么科目填寫?
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝好運!