您好,您補(bǔ)計(jì)提分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)印花稅都沒有計(jì)提,我是新接手的,這個(gè)月新做了一筆是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額這種情況報(bào)稅怎樣處理?報(bào)表填不上負(fù)數(shù)。
老師,請(qǐng)問本年度1月份少計(jì)提了印花稅,7月仍的報(bào)表才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅期末借方有余額,要怎么做賬務(wù)處理?
老師 3月份的印花稅計(jì)提少了,然后4月份財(cái)務(wù)又計(jì)提了一遍(以為之前的會(huì)計(jì)沒有做)3月計(jì)提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 4月的時(shí)候計(jì)提印花稅 并且銀行支付了 ,這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
老師,23年年底沒有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?
老師,我2024年四季度計(jì)提印花稅的時(shí)候多計(jì)提了0.01,今年導(dǎo)致這個(gè)月繳納的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅有個(gè)0.01的余額,要怎么處理了
月底應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額摘要寫什么
供應(yīng)商支付的返利,我們?cè)趺撮_發(fā)票?
其他應(yīng)付款法人 余額為負(fù)數(shù) 能不能用欠他工資來抵扣 就是其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬
你好老師,含稅6元不含稅5.5元那個(gè)合適
老師 想問問物業(yè)公司開出來的,水電衛(wèi)生費(fèi),統(tǒng)一開租賃服務(wù)可以嗎?
請(qǐng)問新辦公司暫時(shí)不開設(shè)基本戶沒事嗎?
老師,做工作表應(yīng)發(fā)工資997040,扣除個(gè)稅2610,實(shí)際發(fā)994430,會(huì)計(jì)分錄如何處理
之前走快遞出口的貨物未報(bào)關(guān),每次都有小金額的收匯,這個(gè)如果做收入的話可以做為開票收入吧
用于修繕食堂的費(fèi)用取得增專票、能不能抵扣稅金
老師,給對(duì)方匯款,發(fā)票開的硒鼓打印機(jī)還有紙,備注寫什么合適
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝好運(yùn)!