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老師好!我公司申請增量留抵退稅有80萬。稅務(wù)局專管老師說存貨期末金額180萬,與留抵退稅不匹配。要我寫情況說明。很多發(fā)票前任會計未及時入賬導(dǎo)至進項未認(rèn)證。去年的發(fā)票到今年四月才入賬抵扣。以前會計多繳增值稅,現(xiàn)要寫說明如何寫?

2022-05-18 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 08:41

就按你說的原因,列出每種情況具體涉及金額是多少就行

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就按你說的原因,列出每種情況具體涉及金額是多少就行
2022-05-18
你好,這個不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
第三個分錄應(yīng)該是 借管理費用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準(zhǔn)則 你這個涉及跨年損益
2022-06-10
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-27
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2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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