你好同學(xué),您開的這個分類編碼是和你原來正確的發(fā)票是一樣的嗎?你可以去那個諾諾智能查詢上,然后呢,登錄進(jìn)去以后搜索一下這個產(chǎn)品名稱的稅收分類編碼,看看是否正確。
老師你好,我想開帶發(fā)票詳單的那種發(fā)票,但是我導(dǎo)入excel的時候提示我稅收分類編碼不可用是怎么回事??
老師,你好咨詢一個問題,我方是銷售方銷售成品油,開給對方的發(fā)票對方已抵扣,,對方開了紅字信息表我方導(dǎo)入時提示稅收分類編碼不可用,購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍
老師,我方是銷售方,銷售成品油,對方已拆扣,對方開的紅字信息表我方導(dǎo)入時,提示稅收分類編碼不可用,購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍,這種該怎么做啊?
開紅字發(fā)票導(dǎo)入清單時顯示第一行分類編碼不可用是什么意思
一般納稅人導(dǎo)入發(fā)票清單,顯示稅率為0,不適用此稅率是什么意思
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?