你好,13題做得對。既然是要考CPA,尤其是稅法時效性很重要,刷題盡量不要盲目,否則浪費時間。進口的關(guān)稅是計入相關(guān)產(chǎn)品成本當中的,這個么有變動。營業(yè)稅金及附加現(xiàn)在是稅金及附加。希望幫助到你!
老師,前3個選的對嗎?第2題的AC按老政策應該記入哪個科目
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老師,第1題選的對嗎?第2題應該選哪個
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請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務認定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
我這個是根據(jù)老教材考個試,第2題和4、5應該選哪個
這個是4和5
第二題,選擇的對。這種題以后不用做,要是想了解稅法的變革歷史,可以讀一讀先關(guān)的文獻。
第2題的C選項應該記入哪個科目,那4和5選的對嗎,不是想了解,是要考個試
你好45做得也對,營業(yè)稅計入相關(guān)成本。
第2題的C選項不計入營業(yè)外收支或資產(chǎn)處置損益嗎
你好,不計入。希望幫助到你==#