你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款
公司是20年新成立的,所以未分配利潤應(yīng)該和凈利潤一致,因?yàn)榍捌谡{(diào)整主營業(yè)務(wù)收入直接做借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:未分配利潤,沖回銷售退款了,導(dǎo)致凈利潤和未分配利潤不一樣,請問怎么做賬能調(diào)成一致的?
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報(bào)表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
往年多入8萬應(yīng)收賬款,現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄,主營業(yè)務(wù)收入利潤分配又該怎么調(diào)整
以前年度的主營業(yè)務(wù)收入多記了(少記了:利息支出),調(diào)整分錄怎么做?包括應(yīng)稅調(diào)整分錄?
請教:前會計(jì)在去年10月做收入時(shí)將分錄做反誤做成借:主營業(yè)務(wù)收入4902 貸:應(yīng)收賬款4902?,F(xiàn)5月想調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整-4902 貸:應(yīng)收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調(diào)整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整,企業(yè)屬小微企業(yè)不需交增值稅,那么請問應(yīng)掛在應(yīng)收賬款的怎么做,少一筆正確應(yīng)收賬款分錄。
老師,就是我們是個(gè)新公司,現(xiàn)在找一些臨時(shí)工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時(shí)工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因?yàn)樗麄儾粊磙k公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請問報(bào)稅的時(shí)候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報(bào)呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
那老師,主營業(yè)務(wù)收入和利潤分配要不要調(diào)整
你已經(jīng)是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整了阿
哦哦,那以前年度損益調(diào)整,只有借方,貸方怎么平呀
這個(gè)要轉(zhuǎn)到未分配利潤的,這個(gè)是軟件自動轉(zhuǎn)的