你好,要開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
請問老師,現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)自然人7萬,自然人去開普票,要怎么交稅呢?不是內(nèi)部員工,個人開普票,現(xiàn)在政策是1%的稅率,不到10萬是免稅的吧?個稅是按綜合所得合并申報,匯算清繳時多退少補(bǔ)嗎?
老師我想咨詢一個事 現(xiàn)在我們有一個工程 需要開票 開專票 我們有一個小規(guī)模的一個一般納稅人的公司 要是考慮到后期少交稅方面的話 用哪個公司比較合適呢 然后今年新政策 一下子開56萬的專票 只要年不超過500萬就不影響小規(guī)模公司享受普票免稅政策是吧?
公司收到個人勞務(wù)費發(fā)票,未代扣代繳個人所得稅怎么辦,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了要更正申報并扣繳個稅。但是綜合所得年收入不超過6萬元。匯算清繳時會退稅給開票人,可開票人己離開公司失去聯(lián)系了。公司扣繳的個稅就退不回來了,怎么辦?
請教下老師,不在公司上班,平時沒有工資發(fā)放,但是當(dāng)年個人為其他公司服務(wù)代開了10萬發(fā)票,預(yù)扣預(yù)繳勞務(wù)報酬所得稅2.5萬。第二年匯算清繳的時候也是按個稅匯算清繳稅率表去匯算么,應(yīng)交稅額:(10萬-6萬)*10%-2520=1480. 最后匯算退稅:25000-1480=23520
老師,有個自由職業(yè)人,2023年10月到我們工廠做了幾天勞務(wù),我們要求他開發(fā)票,他在粵稅通開了3萬多的勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)時交了600多的稅。這個稅當(dāng)時我們認(rèn)為是可以在次年年度匯算清繳時退回的。昨天幫他申請匯所清繳時,在個人所得稅App找不到他這筆收入?這個開了票的收入當(dāng)時我們出納用現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他銀行卡的,請問老師,這種情況要怎么申報
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
個人的勞務(wù)費
增值稅附加稅不需要交 個稅7萬*80%*40%-7000 匯算清繳就這些收入的,全額退稅