你好;? ?可以代發(fā)工資的; 確實(shí)有特殊原因沒法使用公戶支付的;? ?貸款到時(shí) 寫往來款??
老師您好,我想請(qǐng)問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個(gè)公司員工的工資,那個(gè)公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個(gè)員工,但是不想交個(gè)稅,也不給他交五險(xiǎn)一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報(bào)銷,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是給上級(jí)公司的員工報(bào)銷,他來我們地區(qū)的費(fèi)用。但是這個(gè)員工關(guān)系不在我們公司。這個(gè)帳應(yīng)該怎么處理?
老師,我問下,我們有個(gè)子公司賬戶進(jìn)不了帳,員工工資沒法發(fā)放,我這邊母公司打款到子公司法人卡上,由他代發(fā)員工工資可以嗎,如果可以,這之間的打款用途怎么寫
我們屬于制造業(yè),接了一個(gè)單子只負(fù)責(zé)安裝,對(duì)方公司給我們安裝人工費(fèi),我們沒法開工費(fèi)發(fā)票,如果找人代開發(fā)票,這個(gè)錢他們對(duì)公賬戶可以打我們公戶上嗎
老師,我們下面有個(gè)子公司,是個(gè)合資公司,是施工方先墊資,子公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度付款,但因?yàn)橘Y金問題,一個(gè)員工急要錢,母公司這邊付了一個(gè)班組的工資,這種讓施工方簽一個(gè)委托收款協(xié)議,我們還是按項(xiàng)目進(jìn)度付款,他們給我們開發(fā)票,班組工資由他們那邊申報(bào)。第二種,我們會(huì)計(jì)說直接讓班組去給我們代開發(fā)票,把工資冊(cè)拿過來,這種需要補(bǔ)什么協(xié)議之類?因?yàn)槲覀兒桶嘟M之間沒直接聯(lián)系。那種辦法可行?麻煩老師
老師:公司員工沒有銀行卡,黑戶,然后他就提供別人銀行卡發(fā)放工資,我們叫那個(gè)員工與另外借卡的那個(gè)人之間簽委托書可以嗎?這個(gè)會(huì)不會(huì)違法
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤(rùn)啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個(gè)怎么做賬
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時(shí)侯,沒有境外個(gè)人的信息時(shí),怎么申報(bào)?
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問要計(jì)算5年的投資收益率要怎么算
以前都是我們打款到對(duì)方賬戶,寫其他應(yīng)收款,然后發(fā)票過來后我們?cè)贈(zèng)_的,那現(xiàn)在寫往來款,對(duì)方給我們開票再入成本費(fèi)用是嗎
?你好;? ? ? 是的。 比如借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ;? ? ?到時(shí)還款 :借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 。 子公司去做 借費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬; 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ??
我這邊款打給法人,是對(duì)方公司給我發(fā)票,我入賬呢
?你好 ;? ? ? 你是做那個(gè)公司的? 業(yè)務(wù); 子公司嗎? ?
不是,做我們公司的,我先:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款, 收到對(duì)方票后,借:XX費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收,對(duì)嘛
?你好;? 你 做母公司的嗎?? ? 又不是你的員工工資; 你做費(fèi)用 干嘛 ; 我上面給你寫了分錄了哦 :???比如借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ;? ? ?到時(shí)還款 :借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 。
對(duì)方不還款,到時(shí)候給我們開發(fā)票,設(shè)計(jì)費(fèi)
說起來是母子公司,其實(shí)是對(duì)方公司也是我們的,只是另外找的法人
你好;? ? ?那你就計(jì)入 費(fèi)用去 ;按你寫的做? ??