同學(xué)你好 這個選擇勞務(wù)和貨物的

老師你好!我們開發(fā)票的內(nèi)容是(創(chuàng)文廣告制作費)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱目錄要選哪個呢?選項有很多。
老師:營業(yè)執(zhí)照上面的公司目前開發(fā)票 旅游服務(wù)*講解費/培訓(xùn)費/花籃/團餐/雨披 這些增值稅申報本期數(shù)是選貨物及勞務(wù)還是服務(wù)不動產(chǎn)?
老師好,中醫(yī)館發(fā)票開的中草藥材項目在增值稅申報表中的是填在貨物及勞務(wù)還服務(wù)
老師好!目前開具增值稅發(fā)票,關(guān)于印刷的貨物及應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)可以選擇的項目有哪些呢
只要開具發(fā)票,沒有合同的,都要按視同有合同交印花稅嗎,貨物買賣雙方都要按買賣合同申報繳納印花稅,那像運輸費也是雙方按運輸合同申報嗎,還有代理服務(wù)費、代理報關(guān)費,餐飲費,勞務(wù)派遣費,這些呢應(yīng)該選擇哪個稅目申報
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師我想知道是一下具體的,在發(fā)票中體現(xiàn)的類目能選擇哪些呢
這個就是勞務(wù)和貨物的 貨物具體看你們是什么貨物
有沒有商品編碼的大全表,下個看看選哪個好,我們是購買方
同學(xué)你好 https://www.acc5.com/tools/tax_guid/ 在這里有的