這個(gè)直接做匯兌損益的就可以
出口報(bào)關(guān)單上 成交方式是C&F方式,總價(jià)格是20萬美金,運(yùn)費(fèi)1萬美金,請(qǐng)問財(cái)務(wù)記賬是根據(jù)20萬美金轉(zhuǎn)換人民幣記收入還是怎么記賬?
出口訂單貨款是10萬美金,報(bào)關(guān)單成交方式是c&f,海運(yùn)費(fèi)15000美金,企業(yè)支付了海運(yùn)費(fèi)15000美金,并記賬 借:銷售費(fèi)用-海運(yùn)費(fèi) 105000 (15000美金換算成人民幣) 貸:銀行存款-美元105000 請(qǐng)問計(jì)入收入時(shí):是不是將10萬美金直接減去海運(yùn)費(fèi)15000美金,按照85000美金折算人民幣? 請(qǐng)問
老師,外貿(mào)企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報(bào)關(guān)單上申報(bào)銷售金額也是10萬美金,另外運(yùn)費(fèi)是13000元。 請(qǐng)問這種的,是否可以記賬成: 出口時(shí),借: 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)收入是報(bào)關(guān)單上金額減去運(yùn)費(fèi)的金額。 然后再做一筆支付運(yùn)費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適? 是否可行?
老師,外貿(mào)企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報(bào)關(guān)單上申報(bào)銷售金額也是10萬美金,另外企業(yè)還支付了運(yùn)費(fèi)是13000美元。 請(qǐng)問這種的,是否可以記賬成: 出口時(shí),借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)收入是報(bào)關(guān)單上金額減去運(yùn)費(fèi)的金額。 然后再做一筆支付運(yùn)費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
報(bào)關(guān)單上成交方式是cif,收入是10萬人民幣,保費(fèi)顯示是1000,運(yùn)費(fèi)是300美金,請(qǐng)問財(cái)務(wù)具體怎么記賬?外貿(mào)企業(yè)。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
哪個(gè)做匯兌損益就行老師?其實(shí)我想問計(jì)入收入時(shí),是根據(jù)總銷售價(jià)格直接轉(zhuǎn)換?還是根據(jù)銷售價(jià)格減去運(yùn)費(fèi)后 再計(jì)入收入?
根據(jù)銷售價(jià)格減去運(yùn)費(fèi)后 再計(jì)入收入
那支付的費(fèi)用是計(jì)入銷售費(fèi)用還是其他應(yīng)付款呢?
同學(xué)你好 計(jì)其他應(yīng)付款
老師,我剛發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題,就是我們銷售合同上寫的總金額也是20萬美金,報(bào)關(guān)單上銷售總額也是20萬,報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)顯示1萬美金,然后1萬美金對(duì)方到時(shí)還會(huì)支付過來,請(qǐng)問財(cái)務(wù)記賬是以20萬美金還是19萬美金作為收入?
同學(xué)你好 這個(gè)就是19萬事收入
那具體分錄怎么做呢老師?以及收到對(duì)方匯來1萬美金分錄。
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)