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老師,盤(pán)庫(kù)發(fā)現(xiàn)毀損了一部分原材料,怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,單位承擔(dān)損失

2022-05-16 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 10:03

你好借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 ,貸原材料,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用,貸?待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶3517 追問(wèn) 2022-05-16 10:29

原來(lái)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在轉(zhuǎn)出來(lái)是嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 10:34

是的,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出來(lái)。

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快賬用戶3517 追問(wèn) 2022-05-16 10:36

借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸記應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-16 10:38

。借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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你好借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 ,貸原材料,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用,貸?待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-05-16
那咱原材料當(dāng)時(shí)領(lǐng)用時(shí)有沒(méi)有計(jì)入成本呢?
2023-07-25
借待處理財(cái)產(chǎn)損益, 貸原材料、 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-10-06
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款6000 營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額1950 原材料 1500(應(yīng)該不是1500,你看看)
2023-05-14
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料 庫(kù)存商品 借:其他應(yīng)收款(責(zé)任人、保險(xiǎn)公司等賠償) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2019-08-06
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