你好; 可以找分包的 ; 到時(shí)開(kāi)建筑服務(wù)*分包勞務(wù)費(fèi) ;記得發(fā)票欄備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址哈
我們公司是小規(guī)模的勞務(wù)公司,現(xiàn)在接了一個(gè)工程是做土石方的,總的工程金額大概是600萬(wàn),如果我們?nèi)_(kāi)發(fā)票了就會(huì)強(qiáng)制變成一般納稅人了是嗎?那我們可不可以把這個(gè)工程在份包一半出去給別人,那我們只需開(kāi)300萬(wàn)的發(fā)票就不會(huì)變成一般納稅人了是嗎
老師對(duì)于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開(kāi)票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槲覀兘o甲方開(kāi)具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購(gòu),我怎樣在合同中約定比例,一部分開(kāi)勞務(wù)票3%,一部分開(kāi)成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開(kāi)具嗎?老師!怎樣約定這個(gè)比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
老師,我司承接了門窗工程,合同額大概800萬(wàn),因自身成本不夠,這邊可以找小規(guī)模勞務(wù)公司,開(kāi)勞務(wù)票嗎?具體怎么開(kāi)
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開(kāi)票從高稅率13%開(kāi)具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開(kāi)核算的,開(kāi)了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來(lái)分開(kāi)核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開(kāi)票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開(kāi)具了些合并開(kāi)票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類的
一般納稅人A公司,接了一個(gè)勞務(wù)工程,合同約定開(kāi)9%的專票,產(chǎn)值4717萬(wàn),該工程人影成本占比大 ,材料成本小,現(xiàn)在能夠獲取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不到2000萬(wàn),有銷項(xiàng)無(wú)進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么解決
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我司就是分包方,現(xiàn)在卻勞務(wù)成本
?你好 ;? 你卻的話 ; 那你分包了? ? ? 正常是你雇員的工資? ?來(lái)做成本的? ? ? 或者找第三方來(lái)承包 來(lái)做成本的? ?