您好,不能取票來解決的,人工多這是成本,我們增值稅是多了,但這個利潤不多,所得稅要少了,您看4000的成本,有專票是未稅%2B進項=4000,無專票成本是4000,前一個利潤多,少交增值稅,后一個利潤少,多交增值稅,不會吃虧的,項目本來人工多,
9.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售不動產(chǎn)的增值稅稅率為9%,2019年該企業(yè)發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料如下: (1) 6月10日,購入一棟廠房作為生產(chǎn)車間用于擴大生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150萬元,增值稅稅額為13.5萬元,款項以支票支付。 (2)7月1日,甲企業(yè)生產(chǎn)的A產(chǎn)品的在產(chǎn)品數(shù)量為2400件,其直接材料費用100萬元(原材料隨加工進度陸續(xù)投入)、直接人工費用150萬元、制造費用50萬元。本月生產(chǎn)A產(chǎn)品發(fā)生直接材料費用10萬元,直接人工費用15萬元,制造費用5萬元。月末, A產(chǎn)品完工入庫1600件,未完工在產(chǎn)品800件,在產(chǎn)品平均完工率為50%,該企業(yè)生產(chǎn)費用采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進行分配。 (3) 8月1日,為乙公司承建倉庫一棟,雙方簽訂合同并約定工程價款為440萬元,增值稅稅額為39.6萬元。合同簽訂當(dāng)日乙公司以銀行存款預(yù)付了工程含稅總價款的50%,余款于勞務(wù)完成時支付。 (4) 12月31日,倉庫建造工程累計已發(fā)生成本100萬元,預(yù)計還將發(fā)生成本400萬元。甲企業(yè)采用已發(fā)生成本占總成本比例確認(rèn)完工進度。假定該勞務(wù)全
老師對于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進項票,因為我們給甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務(wù)票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
我們主營生產(chǎn)產(chǎn)品,主要是市政,公路,隧道,垃圾場,雨水等輔助材料,所以施工工期很短,存在的人工施工費也同樣比例很低!例:一個工程項目合同100萬,實際材料成本占80萬,人工成本10萬,10萬利潤!但是對方一定要按9%簽訂勞務(wù)合同,要求我們開具9%的發(fā)票,那這樣的話對于我這樣實際成本比例有沒有什么要求呢,會不會覺得我人工成本太低了不能開具9%的發(fā)票呢,或者一定要開具那人工成本應(yīng)該占比例多少合適呢?麻煩分問題一一回復(fù)下,也可以在我問的基礎(chǔ)上延伸下,非常感謝!
請問老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個月進項發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開到130萬元,利潤率10%,那么成本是120萬:成本中的材料占60萬,人工占40萬,電費4萬,制造費用8萬,但是能開進來的進項發(fā)票只有材料和電費,人工和制造費用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負(fù)率是3.5,這樣距離稅負(fù)率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負(fù)率,應(yīng)該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務(wù)籌劃呢?
老師,請問一下,一般納稅人,勞務(wù)公司,接了掛靠個勞務(wù)分包的項目,甲供材,我看到合同里是我方包工包輔料,對甲方開具9%的專票??墒俏曳绞盏降某杀酒贝蠖鄶?shù)是普票。沒有進項抵扣。這樣做后期增值稅負(fù)不是太高了嗎?公司其他項目都完工了,后期只有這一個。
老師,校車運營費用的工資福利費包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過路費發(fā)票,業(yè)務(wù)員來報銷,一次二十多張,那個金額都幾十塊錢。這種過路費發(fā)票可以要求開一張總金額出來嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計提嗎?計提如何做憑證
我把這個分錄做了 借管理費用 60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費60 借應(yīng)付職工薪酬-福利費60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費60 這個分錄負(fù)債一增一減沒影響平衡等式把
老師你好,請問非貨幣性資產(chǎn)交換,雙方資產(chǎn)都必須是非貨幣性資產(chǎn)嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產(chǎn)交換啊
請問一下我們公司想要收外匯,銀行說不需要開通外幣賬戶直接轉(zhuǎn)國內(nèi)基本戶就可以,但是我們外商轉(zhuǎn)外匯需要我們提供外幣賬戶才能轉(zhuǎn),想知道怎么處理呢?
老師 我們銷售輪胎 從外面采購過來的輪胎進行組裝 貨到了付給工人的裝卸費記到主營業(yè)務(wù)成本還是???
老師,個體工商戶的經(jīng)營所得稅是按月報還是按季度申報
老師,我發(fā)現(xiàn)公司23年的印花稅200忘交了,我現(xiàn)在25年給交上,那么25年匯算清繳時,我是不是得調(diào)增200呀!老師匯算清繳怎么操作呢?
車間員工工傷保險理賠款,怎么做憑證
那沒有材料進項 ,就都成人工成本了,這樣的話,個稅和公會經(jīng)費又增加了,還有殘保金,這幾項加起來的話,會導(dǎo)致稅負(fù)太高吧
您好,那咱這個工程就是這個性質(zhì)呀,財務(wù)只能去靠近優(yōu)惠政策,不能去虛取票 個稅又不是公司承擔(dān)的,這是個人承擔(dān)。
事情的原委是這樣的,老師,我們勞務(wù)工司A,從總包B公司接的業(yè)務(wù)4000萬不含稅,純勞務(wù)單價,現(xiàn)B公司補9%稅點給A,讓A公司向承建方中建四局開票4360含稅9%銷項發(fā)票獲取工程款,現(xiàn)在A公司只能收集不到2000萬含稅價的進項票,現(xiàn)在不知道如何操作,請教老師。
哦哦,其實就是讓我們?nèi)ト∑保?咱們建筑勞務(wù)也是9%(建筑一般納稅人9%),開的人工是不是中建四局不接受,非要材料票
接受呀,我們開的就是9%的勞務(wù)發(fā)票,但是我們假設(shè)只能獲取19000萬材料進項發(fā)票,剩下的成本就只能都拿工資清冊抵成本嗎?
您好,是的,工資也是成本,利潤不會多出來
那這樣操作 我公司會賠本嗎?相當(dāng)于b公司補給我的稅點,我只能開銷項出去,無法抵扣,但是人工要承擔(dān)2%的公會經(jīng)費,還有 農(nóng)民工都不愿繳個稅,都是企業(yè)代繳,這樣我司會虧嗎
您好,b公司補給我們的稅點,我們不會虧的,相當(dāng)于我們沒抵扣的部分B補償了, 農(nóng)民工都不愿繳個稅我們申報時就直接扣了,扣了以后再給他們,年度有沒過6萬元么
另,還有一個問題請教老師,如果我只能收集1800萬含稅的進項發(fā)票,然后是要開具4700萬×1.09=5123萬銷項發(fā)票,稅務(wù)局會讓開具嗎?
您好,當(dāng)然能開,開票是交稅的,再說我們就是勞務(wù)公司,開勞務(wù)發(fā)票是正常的
農(nóng)民工工資有超6萬,但是扣他的稅都會申訴
您好,申訴我們能提供發(fā)工資的明細(xì),這個沒有問題的
好的,謝謝老師 ,開始我聽給我們報稅的會計說 ,4000萬銷項發(fā)票開出來之前,必須取得2600萬的13%進項票,和1400萬的3%進項,才能開票。有這個說法嗎
您好,您說這個是我們商貿(mào)企業(yè),要有進才有銷,但咱是人工勞務(wù),沒有這個對應(yīng)
老師,現(xiàn)在勞務(wù)公司公會經(jīng)費是怎么收取的
您好,所有公司一樣的工資的2%
哦哦,好的,非常感謝老師耐心的解答
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~