你好 借:管理費(fèi)用 貸:對(duì)應(yīng)的科目
老師你好。請(qǐng)問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下上年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該記入管理費(fèi)用誤記營業(yè)費(fèi)用,今年的匯繳清祘時(shí)該怎么填寫,或調(diào)整。謝謝老師!
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年有一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)的,應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收的,當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用了。 那我這個(gè)月應(yīng)該做什么調(diào)整? 我們適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,請(qǐng)問21年的費(fèi)用沒有入賬,22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問正確應(yīng)該怎么處理?如果我更正21年的賬務(wù),那可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整企稅嗎?
我用的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,我21年5月的時(shí)候把一個(gè)管理費(fèi)用記到了貸方。我今年應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?
企業(yè)是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,前年的賬做錯(cuò)了,應(yīng)該借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)收款,結(jié)果都記到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在要怎么處理,進(jìn)行調(diào)賬,使用的財(cái)務(wù)軟件
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
就是做相反的分錄就行了么?不需要什么以前年度損益調(diào)整科目么
這個(gè)不需要的,你們也沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊