你好,一年都沒有確認收入嗎
老師,請問下,當月沒有確認主營業(yè)務(wù)收入,但是結(jié)轉(zhuǎn)了主營成本的,這種操作合理嗎
老師,前任會計把工程施工科目每月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。有的還沒有開發(fā)票確認收入,就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 那我做匯算清繳,需要把這些未開發(fā)票確認成本的,調(diào)增嗎?
老師,去年做賬的會計,當月沒有確認主營收入,但是當月結(jié)轉(zhuǎn)了主營成本,這個對匯算清繳有影響嗎
老師,匯算清繳調(diào)增的暫估庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本),在5月的時候在賬上做調(diào)賬的分錄,這樣的話就影響了當年的主營業(yè)務(wù)成本嘎?
老師,我司有做林業(yè)作業(yè)設(shè)計,收到農(nóng)戶轉(zhuǎn)的設(shè)計費,但是不用開發(fā)票,當時收到的1-6月設(shè)計費做的是應(yīng)收賬款,還未轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入繳銷項稅,我可以在當年的12月一起轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入去可以嗎?會有影響嗎?一定要每月收每月轉(zhuǎn)嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
幾個月確認一次
你要是全年在當年確認完成就不受影響
最后一個月的收入,沒有開票,本來就要開的,因為和對方一直沒對好賬,直到現(xiàn)在,這筆收入怎么處理呢,老師
那應(yīng)該月底先確認出來,預(yù)估出來,做無票收入申報增值稅,這樣增值稅與所得稅依據(jù)是一致的
這筆收入本身是必須要開票的,當時年底了也就沒有確認收入,沒有報稅?,F(xiàn)在匯算的時候需要確認嗎
怎么講的,不確認會有稅務(wù)風(fēng)險,但如果確認的話你增值稅就有滯納金了,你這個金額大嗎
25萬左右吧,這個公司的賬真的好煩。該確認的不確認,要么就拿去和別人抵往來,要么就像我說的這樣,把成本先做了,收入過幾個月再確認
那你跟老板說明一下目前賬目情況,讓他決定是否調(diào)整
說了,現(xiàn)在就是在整理賬目。哎
那你就跟他說明厲害關(guān)系