同學你好 很高興為你解答 按照出庫數(shù)量可以區(qū)分嗎?
單位是生產水穩(wěn)并且攤鋪的,單位簽訂十三個點發(fā)票就開具十三個點的發(fā)票,單位簽訂水穩(wěn)攤鋪工程包工包料,那我們就根據(jù)包工包料開具水穩(wěn)攤鋪工程發(fā)票,基本都是水穩(wěn)工程發(fā)票,水穩(wěn)工程一年有一兩百個,水穩(wěn)工程一天就可以完成一個項目,那我工程施工成本科目需要按項目一個一個分?
單位生產水穩(wěn),就是石子和水泥攪拌的,然后把混合物送到工地,讓機械碾壓,客戶簽訂十三個點的合同,我們就開十三點發(fā)票,如果簽訂水穩(wěn)攤鋪工程就是包含水穩(wěn)材料和水穩(wěn)攤鋪,我們就開九個點的發(fā)票,我們經(jīng)營內容有材料銷售和工程服務,我這種情況算混營還是兼營?那我的成本科目怎么設置呢,我們一年到頭百分之九十五是工程發(fā)票,工程是我們包公包料的,我的成本科目怎么設置?又有材料又有工程,雖然是同一個東西
單位生產水穩(wěn),就是石子和水泥攪拌的,然后把混合物送到工地,讓機械碾壓,客戶簽訂十三個點的合同,我們就開十三點發(fā)票,如果簽訂水穩(wěn)攤鋪工程就是包含水穩(wěn)材料和水穩(wěn)攤鋪,我們就開九個點的發(fā)票,我們經(jīng)營內容有材料銷售和工程服務,我這種情況算混營還是兼營?
單位生產水穩(wěn),水穩(wěn)就是石頭和水泥攪拌,我們根據(jù)客戶合同簽訂材料合同就是開具13個點發(fā)票,如果客戶簽訂工程合同我們開具九個點的發(fā)票,實際上我們不管是材料銷售還是水穩(wěn)工程,都是一樣的成本就是料子和機械攤鋪,單位就生產水穩(wěn),沒有別的任何有任務。我這個成本怎么分開呢,是領用材料就分開還是全部生產成庫存商品在領用到工程施工?
單位就生產一種產品水穩(wěn)就是水泥和石頭簡單的攪拌一下,生產出來的水穩(wěn),我們和客戶簽訂九個點的工程合同開工程發(fā)票和簽訂十三個點的材料合同回來 材料發(fā)票,那我的成本怎么辦?我可以開發(fā)票的時候直接把對應的成本直接從原材料轉到主營業(yè)務成本材料和主營業(yè)務成本工程?這個違背稅法嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
主要是領用原材料的時候老板又不和別人談好到底十三個點還是九個點,我們默認是九個點
那就看誰簽收的 最終客戶簽收,又不簽訂合同的 就是銷售出庫
要好幾個月才對帳,我怎么辦
那就一個季度核對一次 沒有核對出來的 按照上次核對的結果進行估算