同學(xué)你好 很高興為你解答 沒有超過扣除期限的 可以和稅務(wù)局溝通 在當(dāng)年的納稅調(diào)整明細(xì)表的相關(guān)行次進(jìn)行調(diào)減 賬務(wù)處理取決于你們調(diào)增的時(shí)候是怎么做賬務(wù)處理的?
如果因?yàn)橹澳甓葧汗莱杀具^高 導(dǎo)致現(xiàn)在利潤(rùn)負(fù)幾百萬 怎么處理 需要去大廳重新申報(bào)前幾年的所得稅匯算清繳表嗎
暫估的成本發(fā)票跨了幾年才來,要返回到以前去填寫匯繳清算,那是把表作廢了重新按正確填寫,還是就單單填寫這一筆暫估的,別的不用調(diào)整
暫估的成本過了幾年才收到發(fā)票,怎么處理,需要更正幾年前的匯繳清算的表,幾年前納稅調(diào)增了,現(xiàn)在更正完了以后不是要退稅嗎?分錄怎么寫
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報(bào)的時(shí)候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報(bào)繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報(bào)呢
2022年成本暫估10萬,2023年發(fā)票來了30萬,我的分錄怎么做?匯繳清算納稅調(diào)減,還需要去更正報(bào)表?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎