你好,應(yīng)當(dāng)這樣填寫 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
科目平時不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬,貸2萬,資產(chǎn)負債表期末應(yīng)收賬款是8萬,我是想問不涉及重分類,期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬,貸10萬,資產(chǎn)負債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬,還是說因為負數(shù),要填到預(yù)收賬款項目下8萬
科目平時不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬,貸2萬,資產(chǎn)負債表期末應(yīng)收賬款是8萬,我是想問不涉及重分類,期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬,貸10萬,資產(chǎn)負債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬,還是說因為負數(shù),要填到預(yù)收賬款項目下8萬。
小企業(yè)會計準則,科目平時不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬,貸2萬,資產(chǎn)負債表期末應(yīng)收賬款是8萬,我是想問不涉及重分類,期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬,貸10萬,資產(chǎn)負債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬,還是說因為負數(shù),要填到預(yù)收賬款項目下8萬
因為應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付科目是否重分類,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表變化有些大,稅局會找嗎
我還有個問題想請問一下,因為咱們應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付科目在資產(chǎn)負債表上是重分類的,預(yù)收、預(yù)付是直接做到應(yīng)付、應(yīng)付科目上了。
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
搬了辦公室的費用使用臨時工,也開不了發(fā)票,當(dāng)天就付錢了,這個分錄怎么寫呢
請問老師,我們開發(fā)票的金額,比對方給我公司打款,多了幾分錢,如何做賬?
低值易耗品和機物料消耗怎么區(qū)分
老師,有沒有合并資產(chǎn)負債表和合并利潤表的模型,怎么合并資產(chǎn)負債表和合并利潤表
老師,每個月21日還銀行貸款利息怎么入賬呢
第五題為什么,11月份月末是在產(chǎn)品成本=期初固定數(shù)(3441),而12月末是30*102。完工產(chǎn)品也用同樣的疑惑
老師,那個小規(guī)模納稅人開數(shù)電專票直接在電子稅務(wù)局那個發(fā)票業(yè)務(wù)里直接開就行也,不需要再去認定啥的也
老師,我叔叔在長沙買了社保 他現(xiàn)在要填寫靈活就業(yè),我不知道怎么填寫 您能指導(dǎo)一下我嗎
個體戶法人微信收款(未申報),微信提現(xiàn)到個人卡 交易頻繁,卡被凍結(jié),銀行詢問微信資金來源,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?
鄒老師,你好 ,很高興是您給我解答 那我是不是可以理解為我的賬套上應(yīng)付賬款的貸方正數(shù)+預(yù)付賬款的借方負數(shù)=全部的應(yīng)付賬款 同理可證預(yù)付,預(yù)收及應(yīng)收
你好,是的,是這樣的
那這樣我要計算我實際的應(yīng)收賬款的話,需要導(dǎo)出表格來應(yīng)收的借方正數(shù)+預(yù)收的貸方負數(shù)之和就是全部的應(yīng)收賬款?是這樣吧老師
你好,如果有壞賬,還需要減去計提的壞賬準備