您好 匯算清繳前收到發(fā)票 可以做2021年的稅前扣除
老師。都說匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本,到2021年5月31日前拿到發(fā)票,那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎?這個票的開具時間是2021年4月30也可以?
你好,老師。發(fā)票開票日期是2021年12月,金額1萬,運費專用發(fā)票。我當年未計提沒做賬。今年2月收到發(fā)票,怎么做賬。做費用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報也已經(jīng)完成了。
3月份收到一張去年12月開給我們單位的成本票還是普票,這個還可以正常做進成本嗎?去年也沒有暫估,是今天老板才拿給我的,之前也沒提過有這幾張成本普票 分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
您好,老師!我2021年12 月在暫估了一筆固定資產(chǎn),也開始折舊了,然后在2022年收到了這筆固定資產(chǎn)40%的發(fā)票,忘記之前已經(jīng)暫估折舊的,就直接入了成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去調(diào)整?
進項類發(fā)票抵扣認證,現(xiàn)在進行抵扣類勾選,動車票咱們的表算出來是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務(wù)局是75.92,差0.02,電子稅務(wù)局的這個75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務(wù)局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會計分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請問工商年報中養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么填
老師,請問一下3月發(fā)放工資4月申報。我3月申報了。2月也申報了,多申報了能不能修改成0申報工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門的費用應(yīng)該歸入制造費用,工程部的社保是計入制造費用嗎
老師,對方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來打的錢-退回的錢這樣開票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;玩具銷售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷售;母嬰用品銷售;衛(wèi)生潔具銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務(wù);停車場服務(wù);家政服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);會議及展覽服務(wù);集貿(mào)市場管理服務(wù);餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀;柜臺、攤位出租;住房租賃 我想問商業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫
老師好,這個賬務(wù)怎么處理,去年采購商品80盒,實際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會計做賬直接按80盒入庫了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?
老師,為什么別人賣了設(shè)備,賬上原值和報表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來填的吧
公司購買產(chǎn)品用來研究,金額不大,計入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
那這個發(fā)票要怎樣入賬呢?就是會計分錄怎樣做
請問單位用什么會計準則
一般納稅人,一般企業(yè)會計準則
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好,如果之前的會計把4月份的發(fā)票按照審計的調(diào)整都在2021年12月做調(diào)整了,我該怎樣做呢?她這個做法有違背什么原則嗎?我要改嗎?
審計的調(diào)整都在2021年12月做調(diào)整了 改了12月的報表嗎
是的,我都不懂怎樣跟她說
如果做到去年 那四季度的申報表也要對應(yīng)更正了 就是做 也是去年做暫估 不好把發(fā)票做進去