你好,外貿(mào)企業(yè)的出口退稅款,通過其他應(yīng)收款科目核算,不影響利潤(rùn),不需要繳納企業(yè)所得稅的
老師,外貿(mào)企業(yè)核算成本時(shí),利潤(rùn)要再減云收到的出口退稅款嗎
老師,請(qǐng)問非盈利組織,要不要交企業(yè)所得稅的?如果利潤(rùn)為1.5萬,需要繳納多少企業(yè)所得稅?
外貿(mào)企業(yè),如果在盈利的情況,申請(qǐng)的出口退稅款,要記入到利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅?????
老師,您好。 小規(guī)模納稅人外貿(mào)企業(yè)做出口,企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少?報(bào)《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》時(shí),利潤(rùn)按收入的幾個(gè)點(diǎn)報(bào)?
老師,我們企業(yè)是做出口的外貿(mào)公司,不是生產(chǎn)型企業(yè),我們今年收到的出口退稅款1000萬,這個(gè)要計(jì)入利潤(rùn)征收所得稅嗎?
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
好的,是因?yàn)榭吹接衅渌蠋煼窒碚f要交企業(yè)所得稅所以特意來問一下
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
如果出口退稅率是0,還是可以享受免稅的吧?需要視同內(nèi)銷嗎?
你好,這種情況是否視同內(nèi)銷(不清楚,抱歉)