你好,對的是的是這么做。
請問企業(yè)所得稅匯算清繳中填報A105050職工薪酬支出這里的工資薪金支出賬載是指在2021年所計提的工資嗎?
老師,您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金支出這里是看哪個表的數(shù)據(jù)去填列,擔(dān)心填錯數(shù)據(jù)
所得稅匯算A105050“職工薪酬”表一、工資薪金支出“賬載金額”填賬里的借方全年累計金額嗎?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,A105050的表中第一項工資薪金支出賬載金額是填本年計提的工資,還是損益類的那個管理費用里面的職工薪金?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳中A105050表工資薪金支出賬載金額是指?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
會計賬上計提了100萬,但是實際發(fā)放了120萬,其中20萬是2020年的發(fā)放工資,那么在填表實際發(fā)生額時候是寫100萬還是寫120萬?
賬載金額、實際金額、稅收金額都是填寫100萬。