應付職工薪酬工資 賬在金額計提的 實際和稅收金額都是支付的
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,工資薪金支出這個數(shù)據(jù)如何得來
老師,您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,工資薪金支出這里是看哪個表的數(shù)據(jù)去填列,擔心填錯數(shù)據(jù)
老師您好,請問下匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 是根據(jù)哪個數(shù)據(jù)源表的依據(jù)去填寫呢?科目余額表還是資產(chǎn)負債表呢?
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》填的是哪個科目的數(shù)據(jù)?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出是哪個金額?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
計提應付職工薪酬在貸方,支付在借方,之間的差異是跨年還沒有支付出去的,這里會體現(xiàn)出要調(diào)增嗎?
匯算清繳之前支付出去都算,如果匯算清交之前沒有支付出去有差異。