你好 ;? 你之前怎么抵扣做分錄的。我看看 科目。 我? 判斷轉(zhuǎn)出;這個(gè)發(fā)票是 22年的是嗎? ?
請(qǐng)問(wèn)老師,制造業(yè)籌建期的小規(guī)模納稅人,收到工程款項(xiàng),購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的專票?;I建期賬務(wù)怎么處理? 升為一般納稅人之后前期專票抵扣分錄怎么做?
老師您好,我們公司之前是小規(guī)模公司的時(shí)候收到專票已做賬,升為一般納稅人后抵扣了進(jìn)項(xiàng),這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
稅務(wù)局查出,之前小規(guī)模收到的專票,再升級(jí)為一般納稅人后,抵扣了,這種更正怎么更正,怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,賬務(wù)處理怎么做
升為一般納稅人后,不小心把之前小規(guī)模時(shí)期的票抵扣了怎么辦?能自己做轉(zhuǎn)出么?
你好,老師,我原來(lái)是小規(guī)模,后面升級(jí)的一般納稅人,當(dāng)時(shí)做抵扣的是小規(guī)模的那個(gè)金額拿來(lái)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)專管打電話讓我更正,請(qǐng)問(wèn)怎么更正?我原來(lái)做了進(jìn)轉(zhuǎn)出的呀!
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
2020年的,以前他們是核定,2021年才升級(jí)一般納稅人轉(zhuǎn)的查賬征收 應(yīng)該是之前認(rèn)證的時(shí)候從系統(tǒng)里面一起勾選了
之前直接是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
?你好 ;現(xiàn)在做 :借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后做 :借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
但是2020年沒(méi)有賬
那稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表需要更正吧,那個(gè)怎么更正啊
?你好; 也是這樣 來(lái)處理的分錄的 。 因?yàn)閷?shí)際你2020年是有業(yè)務(wù)發(fā)生的; 去改你當(dāng)年年報(bào)的??
增值稅也要改吧
這個(gè)不牽涉到企業(yè)所得稅吧,就是增值稅嘛
是的。 要調(diào)整的;? ? 因?yàn)槟氵@個(gè)抵扣了。相當(dāng)于增值稅和附加稅 少繳納了。 你企業(yè)所得稅也影響了。? ? ?