你好,結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,沒有發(fā)票的這種需要調(diào)整
有一筆庫存商品暫估了,匯算清繳的時候沒有納稅調(diào)增,是2019年的,2020年能把暫估的紅沖嗎?
匯繳清算的時候暫估的發(fā)票沒來,賬需要調(diào)整嗎?
匯繳清算的時候暫估的發(fā)票沒來,賬需要調(diào)整嗎?
了21年暫估的成本,3月份用人員工資沖回了,那在21年匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎?
21年暫估的主營業(yè)務(wù)成本沒有成本票補(bǔ)進(jìn)來,是不是需要在匯算清繳申報的時候調(diào)增收入?還是不調(diào)可以嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,暫估入庫,不需要調(diào)整。
有結(jié)轉(zhuǎn)呢
有結(jié)轉(zhuǎn)的需要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目其他