齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好,是調增成本,不增加收入。 有風險
是直接把之前的暫估沖回就匯算清繳交稅就可以了?
對的是的,是這么做的。
如果實際有業(yè)務的賬上就不用紅沖。
暫估的主營業(yè)務成本不是都是有成本票進來后,把暫估沖回,再做正常的主營業(yè)務成本分錄,那現(xiàn)在有695000的暫估沒有成本票進來,這個是不是直接把暫估沖回,也不需要匯算清繳調增,直接補繳稅款就行對嗎?
這個是不是實際業(yè)務,如果是實際業(yè)務的話,你正常的做賬沒有問題,你需要正常支付的,如果是你須登的,你需要紅沖。你需要自己判斷一下,這個是不是真實的業(yè)務。
不是票沒回來暫估的,是本來就需要交企業(yè)所得稅后來讓我們暫估的的沒交稅,現(xiàn)在到匯算清繳了,這個暫估的我用庫存商品沖回了一些,還有暫估的60萬這個是怎么處理?
那這個就是虛增的,你們是純粹為了抵扣所得稅抵扣預繳的,就是虛增的需要紅沖。用以前年度損益調整來做。
不是直接沖回就可以匯算清繳補稅嗎?還需要用以前年度調整來做賬務處理?
對的是的,是這么做的,不能直接做主營業(yè)務成本。
21年暫估的主營業(yè)務成本沒有成本票補進來,是不是需要在匯算清繳申報的時候調增收入?還是不調可以嗎?
老師請問,21年暫估的成本,匯算清繳時未收到成本發(fā)票,是不是需要調增
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是直接把之前的暫估沖回就匯算清繳交稅就可以了?
對的是的,是這么做的。
如果實際有業(yè)務的賬上就不用紅沖。
暫估的主營業(yè)務成本不是都是有成本票進來后,把暫估沖回,再做正常的主營業(yè)務成本分錄,那現(xiàn)在有695000的暫估沒有成本票進來,這個是不是直接把暫估沖回,也不需要匯算清繳調增,直接補繳稅款就行對嗎?
這個是不是實際業(yè)務,如果是實際業(yè)務的話,你正常的做賬沒有問題,你需要正常支付的,如果是你須登的,你需要紅沖。你需要自己判斷一下,這個是不是真實的業(yè)務。
不是票沒回來暫估的,是本來就需要交企業(yè)所得稅后來讓我們暫估的的沒交稅,現(xiàn)在到匯算清繳了,這個暫估的我用庫存商品沖回了一些,還有暫估的60萬這個是怎么處理?
那這個就是虛增的,你們是純粹為了抵扣所得稅抵扣預繳的,就是虛增的需要紅沖。用以前年度損益調整來做。
不是直接沖回就可以匯算清繳補稅嗎?還需要用以前年度調整來做賬務處理?
對的是的,是這么做的,不能直接做主營業(yè)務成本。