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招待客戶住宿的,但是酒店開的是餐飲費發(fā)票,怎么做分錄,

2022-05-13 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-13 10:29

你好,借銷售費用,招待費貸銀行存款

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:31

不走管理費用嗎

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:32

那后面匯算清繳,這個銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,要不要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:34

你好,這個客戶是銷售部門的,做到銷售費用里面你不設(shè)置銷售費用,可以做到管理費用。

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:34

有發(fā)票按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅,哪個需要按照哪個來抵扣?

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:35

律所的沒有銷售部門

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:35

還做在管理費用-業(yè)務(wù)招待費里面行啊

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:37

好,那就放到管理費用里面。

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:48

應(yīng)付職工薪酬-福利費,還是應(yīng)付職工薪酬-職工福利費

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:48

不可以的,放福利費就是了

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:49

我看應(yīng)付職工薪酬后面跟的是職工福利

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:50

就寫應(yīng)付職工薪酬-福利費,是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:50

好都可以的,這兩個都是一樣的。

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:52

管理費用-福利費

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快賬用戶7523 追問 2022-05-13 10:52

管理費用后面就是福利費,對吧

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齊紅老師 解答 2022-05-13 10:54

對的是的是這么做。

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你好,借銷售費用,招待費貸銀行存款
2022-05-13
一、收到發(fā)票時,分錄是: 借:管理費用——招待費 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、同時當月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,分錄是: 借:管理費用——招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-18
一、是否視同銷售 酒店餐飲、客房用于招待客戶或者酒店經(jīng)理自己用餐或者住房一般不視同銷售。 根據(jù)稅法規(guī)定,將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人需視同銷售。而酒店招待客戶或內(nèi)部人員使用客房和餐飲服務(wù),不屬于無償贈送,更多的是一種業(yè)務(wù)招待或內(nèi)部消費行為,通常不視同銷售繳納增值稅。 二、會計分錄 招待客戶用餐或住房: 借:管理費用 — 業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入(餐飲或客房服務(wù)對應(yīng)的收入,按市場價確認,一般為內(nèi)部定價或成本加成定價) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如果有增值稅產(chǎn)生,按相應(yīng)稅率計算) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(餐飲成本對應(yīng)的食材等)或累計折舊(客房對應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊等) 酒店經(jīng)理自己用餐或住房: 一般情況下,可視為一種內(nèi)部福利或管理費用,不確認收入。 借:管理費用 — 福利費或管理費用 — 其他費用 貸:庫存商品(餐飲成本對應(yīng)的食材等)或累計折舊(客房對應(yīng)的固定資產(chǎn)折舊等)
2024-09-24
你好,公司招待客戶為客戶訂的酒店發(fā)生的住宿費,進項稅額是不可以抵扣的?
2020-12-31
你好 借:管理費用---餐費,住宿費等 增值稅? 專票的稅額 貸:銀行存款
2022-08-19
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