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【例】2019年12月25日,甲公司購入一輛由管理部門專門使用的汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款240000元,進(jìn)項(xiàng)稅31200元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票2019年12月符合扣規(guī)定該汽車預(yù)計(jì)使用期為4年,會(huì)計(jì)上采用直線法按照4年計(jì)提折舊設(shè)不考?xì)堉刀惙ㄉ喜捎媚陻?shù)總和法按照年計(jì)提折舊假設(shè)不考?xì)堉?定甲公司每年的利潤(rùn)總額均為3000元甲公司未對(duì)該汽車計(jì)提減值準(zhǔn)備;無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,且每年企業(yè)所得稅稅率均為25%,2023年開始企業(yè)所得稅稅率為10%要求:求甲公司2020年2023年應(yīng)交企業(yè)所得稅和遞所得稅

2022-05-12 19:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 21:03

您好,解答如下 2020年固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)24000-24000*4/10=14400 賬面價(jià)值是24000-24000/4=18000 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=(18000-14400)*254%=900 借,所得稅費(fèi)用750000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅749100 遞延所得稅負(fù)債900

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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