你好!沒事,你補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)就好了
12月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),報(bào)表都申報(bào)了,以前年度是虧損。那這個(gè)我分錄應(yīng)該怎么更正?
19年度年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,20年的賬目也做完了,該怎么處理呢?
去年的本年利潤(rùn)忘記結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么處理呢?
上年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 忘計(jì)提盈余公積 怎么處理
上年度本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,本年度12月份怎么才發(fā)現(xiàn),這會(huì)怎么處理呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
就是說我在本年度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上年度就可以了嗎,分錄借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)
你好!是的。就是這樣
不對(duì)呢!我的本年利潤(rùn)還有余額呢,剛好就是我2020位結(jié)轉(zhuǎn)的
你好!是不是你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了