你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
老師,納稅申報(bào)時(shí)280的稅控盤服務(wù)費(fèi)在哪里抵扣填寫的
老師280的稅控盤服務(wù)費(fèi)在哪里填報(bào)抵扣?
老師想問(wèn)開(kāi)票軟件服務(wù)費(fèi)280元,能全額抵扣嗎?納稅申報(bào)時(shí)候在哪行填寫?
老師,填報(bào)時(shí) 稅控盤的服務(wù)費(fèi)280元是不是可以全額抵扣的??是填在哪里的??
老師 稅控盤維護(hù)費(fèi)280可以全額抵扣是吧 填在哪里這個(gè)數(shù)字
請(qǐng)教郭老師幫忙回答問(wèn)題,謝謝
老師 公司采購(gòu)一批對(duì)講機(jī),現(xiàn)在想進(jìn)低值易耗品,采購(gòu)時(shí)借方記什么科目?貸銀行存款
老師,我的同事在2023年給A公司開(kāi)具了204萬(wàn)的發(fā)票,我公司做了收入,但是對(duì)方把發(fā)票沒(méi)有入賬?,F(xiàn)在稅務(wù)局的問(wèn)情況,我同事說(shuō)當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票是為了增產(chǎn)值,這樣說(shuō)可以嗎?
這道實(shí)操題中的兩項(xiàng)“固定資產(chǎn)-北京現(xiàn)代汽車”的金額不知道是怎么確定的
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社記賬包含了三個(gè)村組,從2024年1月開(kāi)始記賬為一本賬,現(xiàn)在要將這三個(gè)村組分別在財(cái)務(wù)軟件記賬,我們計(jì)劃7月開(kāi)始分開(kāi),要怎么做
老師 這個(gè)月我才發(fā)現(xiàn)2月份買的1000元的辦公用品在2月份已經(jīng)報(bào)銷了,但是4月份又重報(bào)銷了一次。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證把他沖了
老師,單位食堂外包出去,還屬于職工福利費(fèi)用嗎?還通過(guò)應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)核算嗎?
非民辦企業(yè)的工商年報(bào)在哪里申報(bào)?
對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案業(yè)務(wù)取消了,稅務(wù)系統(tǒng)留底稅備案經(jīng)營(yíng)者備案登記表編號(hào)怎么填?
老師,我們本期利潤(rùn)總額9000元,但是本期退所得稅2.4萬(wàn),我們做分錄:借銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用 然后所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)。這樣是對(duì)的吧 ?
一般納稅人
你好!填入附表四和主表應(yīng)納稅額減征額
會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
減免稅額最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好!這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
就一直放在那里嗎?以后都不要處理嗎?這不就多了這么一個(gè)科目
你好!是的??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)。沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 你要結(jié)轉(zhuǎn)也可以
我想結(jié)轉(zhuǎn)掉,怎么結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)楦杏X(jué)多了一個(gè)累贅科目有余額在那
你好!你交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 銀行存款
我可以直接把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好!沒(méi)有規(guī)定必須要怎么做,你自己決定。