?你好;? ? ? 到時你沒法稅前扣除和抵扣的 ; 要開清楚 正確發(fā)票 與你購進數(shù)據(jù)一致才行的? ?
老師我家是商貿(mào)公司,假如7月份暫估入庫商品數(shù)量10,單價1,總金額10,7月份出庫數(shù)量5,結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ,但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價高了數(shù)量為10,單價1.5,總金額是15,那我8月份收到發(fā)票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經(jīng)銷售的成本不對了,是怎么做賬
我單位是小規(guī)模納稅人,一直用系統(tǒng)打印的入庫單和出庫單做的做的借:庫存商品貸:商品進銷差價應付賬款借:主營業(yè)務成本商品進銷差價貸:庫存商品等收集了發(fā)票和隨貨同行單再沖減應付賬款,請問這幾年都是這么做的,請問這么處理對不對?如果不對應該怎么糾正?
老師,我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關(guān)于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應商才會給我們,發(fā)票一般也是到月底,我入庫是根據(jù)進貨單來入庫的 我應該怎么做?
我是做成本的,我們公司的材料幾乎每天都要入庫,關(guān)于材料臺賬還有我們材料的單價也是隨市場的波動,單價只能到月底供應商才會給我們,發(fā)票一般也是到月底,我入庫是根據(jù)進貨單來入庫的 我應該怎么做?這個成本明細賬怎么做
供應商開的發(fā)票,總金額是對的,單價數(shù)量都不對,如果我做賬了,我會怎么樣?我主要做材料進銷存,現(xiàn)在怎么處理?我到底按發(fā)票是入庫還是真實磅單入庫數(shù)字做進銷存
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預收好銀行余額,關(guān)鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學校的食材,然后買了一些切割設備給學校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
總金額對的
現(xiàn)在怎么辦,我已經(jīng)抵扣了
?你好; 抵扣了。? ? 轉(zhuǎn)出處理哈; 開紅字信息表 ;對方重新開票? ??
總金額對的也要這樣處理?
?你好; 是的。 也得按我說的; 這個就是虛開發(fā)票哦? ? ??
后期查到我算什么性質(zhì)?
?你好;? ? 到時算接受虛開發(fā)票; 可能無法抵扣和稅前扣除的? ?