您好,這個是屬于外購的,因為還是加工的
老師好,我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),有小部分產(chǎn)品出口是直接外購的,自己沒有生產(chǎn)的,這樣可以嗎?
入:我公司是生產(chǎn)企業(yè),有的產(chǎn)品自己生產(chǎn)銷售,有的產(chǎn)品是采購成品,直接銷售,這些采購的成品,不用結轉生產(chǎn)成本,只做銷售成本?只要做自己生產(chǎn)的產(chǎn)品做生產(chǎn)成本?
產(chǎn)品logo是企業(yè)自己的logo,但是不是企業(yè)自己生產(chǎn)的,而是找工廠生產(chǎn)的,這個是自產(chǎn)還是外購?
生產(chǎn)企業(yè)出口外購產(chǎn)品和出口自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,政策有什么不同
生產(chǎn)企業(yè),不是自己生產(chǎn)的,買來又找別的工廠印刷后直接出口,可以退稅嗎,還是什么政策
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
工廠加工和全部工廠生產(chǎn)兩種情況可以分別討論下嗎?
就是說,咱們正常的自己買原材料,加工,屬于咱們的自制存貨,就是自產(chǎn),你買原材料后找別人加工,這個就算外購了
啊,那工廠的貨,多少都會有要其他加工點加工的情況誒
就是增值稅稅法上的外購貨物用于職工福利要視同銷售,自產(chǎn)的要進項稅額轉出
你是不是說反了?請問
嗯,說反了
我是想問它這里的自產(chǎn)怎么定義呢
自產(chǎn)就是說,自己購買材料,自己加工