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中國(guó)公民張某2019年每月從單位取得工資8000元,張某個(gè)人負(fù)擔(dān)的基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用1800元,住房公積金960元。計(jì)算張某2019年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除金額為()
(1)每月甲公司支付稅前工資15000元。甲全年代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲每月為王某代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)已稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。(2)2月,為乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入2000元。乙為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)240元。(3)4月,出版小說(shuō)一部,取得丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元丙為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)308元(4)8月,取得丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。丁公司為王某代扣代繳個(gè)人所得稅共計(jì)40元。 計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 計(jì)算王某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)交或者申請(qǐng)退回的個(gè)人所得稅。
您好老師,基本工資8000元,社保共扣840元。交個(gè)人所得稅是8000-840=7160-5000=2160×3%=64.8元??蹅€(gè)人所得稅是64.8元,為什么報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候沒(méi)扣款呢
【資料2】某作家2020年取得收入與納稅情況如下:(1)在某出版社任職,每月工資為6400元,扣繳社保及公積金1400元,沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)稅所得未達(dá)到5000元,每月扣繳個(gè)人所得稅為0;(2)2020年出版一部小說(shuō),出版社兩次分別等額支付其稿費(fèi)6000元,共代扣代繳其個(gè)人所得稅51.60元;(3)到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入5000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅800元。已知:綜合所得累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元的,適用預(yù)扣率3%,速算扣除數(shù)是0。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳多少個(gè)人所得稅?
某作家2021年取得收入與納稅情況如下:1、在某出版社任職,每月工資為6600元,扣繳社保與公積金1500元,沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除每月扣繳個(gè)人所得稅為0;2、2021年出版一部小說(shuō),出版社兩次分別等額支付稿費(fèi)8000元,共代扣代繳其個(gè)人所得稅1792元;3、到某大學(xué)做學(xué)術(shù)報(bào)告,取得收入6000元,該校預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅960元。要求:該作家年終匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)多少個(gè)人所得稅?
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
上個(gè)月報(bào)3月份沒(méi)扣款,今天報(bào)4月份扣款45.63元。不知道為什么
打電話問(wèn)稅局或12366吧