你好?稅收滯納金要調(diào)整?? 員工報(bào)銷餐費(fèi) 記福利了嗎 大于工資總額 的 14%要調(diào)整?
老師!員工報(bào)銷餐費(fèi)做管理費(fèi)用匯算清繳時(shí)不用調(diào)增吧?還有稅收滯納金已做營(yíng)業(yè)外支出了,也不用調(diào)增吧
你好老師,公司準(zhǔn)備注銷,有應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,做營(yíng)業(yè)外支出處理,清稅申報(bào)時(shí)需要做納稅調(diào)增吧?
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到,也收不到了,我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師:營(yíng)業(yè)外支出 違約使用電費(fèi) ,匯算清繳時(shí) 需要調(diào)增嗎?違約使用電費(fèi) 我是做管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出呢 ?
公司滯納金的費(fèi)用已經(jīng)算進(jìn)了營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳的時(shí)候,還需要進(jìn)行納稅調(diào)增嗎?
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師!我有做營(yíng)業(yè)外支出呢!匯算清繳也要調(diào)增?
你好 是的,稅收滯納金要調(diào)整??
老師!有點(diǎn)不明白填營(yíng)業(yè)外支出也要調(diào)啊?是在納稅調(diào)整明細(xì)表第20行稅收滯納金那賬載金額填稅收滯納金金額,在填調(diào)增金額就可以了?
你好 行政罰款不能稅前扣除? 填寫在罰末支出里?
老師!我填在扣除調(diào)整項(xiàng)目稅收滯納金那里可以么?
你好? 可以的 可以的?
請(qǐng)老師在幫我看看!管理費(fèi)用有哪些是要按工資總額的14%扣除呢
你好 福利是按??按工資總額的14%扣除
老師!補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)一般是怎么填的呢?是不是廠里給員工交的養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)呢?比如單位交部分一年是5萬(wàn),只能扣2500呢?其他47500都要調(diào)增?
你好? 同學(xué)你好: 和第一個(gè)提問(wèn)不相關(guān)的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn),學(xué)堂規(guī)定是一事一問(wèn)。謝謝您的配合。