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企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)納稅額,如果是虧損,是利潤總額減去以前年度虧損,那么不虧損,是怎么算的

2022-05-12 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 07:30

你好 如果是虧損,那么你們繳納的企業(yè)所得稅是0 如果是盈利的,是要考慮先彌補(bǔ)以前年度的虧損,然后再算企業(yè)所得稅的

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快賬用戶7613 追問 2022-05-12 07:57

以前年度的怎么彌補(bǔ),能具體些嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 08:07

就是要填寫 ● A108020《境外分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》

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快賬用戶7613 追問 2022-05-12 08:17

幫我看這表,怎么申報要交8萬多,應(yīng)納稅額還是負(fù)數(shù)呢

幫我看這表,怎么申報要交8萬多,應(yīng)納稅額還是負(fù)數(shù)呢
幫我看這表,怎么申報要交8萬多,應(yīng)納稅額還是負(fù)數(shù)呢
幫我看這表,怎么申報要交8萬多,應(yīng)納稅額還是負(fù)數(shù)呢
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齊紅老師 解答 2022-05-12 08:19

你這個實(shí)際填報是屬于其他問題的,需要重新提問的

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你好 如果是虧損,那么你們繳納的企業(yè)所得稅是0 如果是盈利的,是要考慮先彌補(bǔ)以前年度的虧損,然后再算企業(yè)所得稅的
2022-05-12
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是企業(yè)經(jīng)過納稅調(diào)整以后的金額
2024-04-09
你好納稅調(diào)增 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來填寫帳在金額
2023-04-06
你好,應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列,這個是調(diào)整之后的利潤。
2023-05-15
你好,是的額,就是這樣了。
2025-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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