你好,那你們發(fā)票是怎么開的
老師,你覺得這個應(yīng)該怎么做? 使用代金券的問題:比如一個客戶在我們公司消費500元,他拿了一張100元的我公司前期發(fā)行的代金券,抵減了100元,實際支付400元。那我們在確定增值稅銷售額的時候,是按照代金券抵減前的500元來確定銷售額?還是以代金券抵減后的400元來確定增值稅銷售額呢?
老師好,有個問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會收取客戶800元的上牌費,代客戶去上牌的。實際上牌費用120+檢測費360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來的320我們就計入其他業(yè)務(wù)收入了。會計分錄,收客戶上牌費時:借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應(yīng)付款-上牌費-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報銷時:借:其他應(yīng)付款-上牌費-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷項稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測費360的發(fā)票開的專票,那我這進(jìn)項稅該怎么入賬
老師,我們4s店里,送出代金券給客戶,客戶這次來維修保養(yǎng)500塊,使用這張代金券抵100塊,我們收錢400,代金券是當(dāng)時免費送給客戶的,我應(yīng)該做多少收入,怎么做賬?
老師 公司在抖音推出一個39抵扣50的充值代金券,客戶在抖音買了之后來店里核銷,我們給客戶充值了50元到他卡里,然后客戶當(dāng)餐只消費了20元,還有30未消費,然后客戶花的39元是付在抖音上的,抖音還收我們0.97的手續(xù)費,做借預(yù)收賬款39,貸主營,39,借財務(wù)費用手續(xù)費0.97,貸預(yù)收0.97還行啊
老師,客戶以前年度向我司購置一批物資,該物資用于輔助我司的主營產(chǎn)品進(jìn)行展示,當(dāng)時公司是免費贈送該批物資給客戶的,所以當(dāng)時銷售出庫后分錄會計憑證的時候財務(wù)使用的是“其他業(yè)務(wù)支出-輔助材料支出”這個科目;現(xiàn)在這個客戶把這些物資退回來了(退回來的物資可以二次銷售),銷售退回的話客戶的應(yīng)收賬款有對應(yīng)的金額,由于這些物資當(dāng)時是公司免費贈送給客戶的,所以賬上的余額我們就不用退給客戶,那么這些不用退給客戶的余額我是作為營業(yè)外收入分錄好還是紅字沖銷“其他業(yè)務(wù)支出-輔助材料支出”好呢?
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請問老師一人獨資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費用怎么算,沒看懂
汽車店的拖車費是成本還是費用?
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個稅手續(xù)費返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計算?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
我們沒開發(fā)票給客戶,如果要開,代金券這部分就不應(yīng)該開進(jìn)去 對嗎?
對的是的,然后你確認(rèn)收入的時候,只需要確認(rèn)你實際收到的就行。
我總覺得要做按500做?
應(yīng)該是視同銷售 剩下的是你們單位贈送給人家的。
我看一下,網(wǎng)上,有說,借方銷售費用500 貸方其他應(yīng)付款代金券,然后,借方其他應(yīng)付款-代金券,貸方主營業(yè)務(wù)收入,銷項
是的是的,這個就是視同銷售的
有一種開票的方法,就是你們單位開500,這個相當(dāng)于是給對方的折扣折扣,不需要做賬務(wù)處理的,直接按折扣之后的500來確認(rèn)收入。
我看一下,網(wǎng)上,有說,借方銷售費用100.貸方其他應(yīng)付款代金券100,然后,借方其他應(yīng)付款-代金券100,借方銀行400貸方主營業(yè)務(wù)收入,銷項
老師,第一條發(fā)錯了,看我后發(fā)的第二條
這就是確認(rèn)收入的。
一般,這種怎樣開票?開折扣發(fā)票?
可以開500,然后再開一個折扣100的,也可以直接開400的發(fā)票。
那,我沒開票,那老師,我收入做500,還是400?
好直接按照400來做就可以的。
就是100不視同銷售做收入了,按400做?
對的是的,是這么做的。