您好!這個(gè)沒有固定的算法。企業(yè)自己決定

2.某化妝品廠為一般納稅人,生產(chǎn)制造高檔化妝品,2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(已知:高檔化妝品5月不含稅銷售平均價(jià)格為每噸8萬元,最高不含稅銷售價(jià)格為每噸10萬元。特制化妝品生產(chǎn)成本為每噸5萬元,高檔化妝品的成本利潤率為10%,高檔化妝品的適用消費(fèi)稅稅率為15%。 (1)企業(yè)本月制造高檔化妝品20噸,其中5噸贈(zèng)送給贊助方,5噸換取生產(chǎn)資料,其余全部銷售。 (2)委托某加工廠加工一批高檔化妝品35件,委托合同注明成本為每件1200元,收到的稅控專用發(fā)票上注明支付加工費(fèi)15000元;代墊輔料費(fèi)用6000元(不含增值稅);收回后,有15件以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格直接出售,其余20件當(dāng)月全部領(lǐng)用,用于本企業(yè)高檔化妝品的生產(chǎn),當(dāng)月銷售生產(chǎn)的高檔化妝品取得不含稅價(jià)款10萬元。 (3)本月還特制8噸高檔化妝品用于獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)企業(yè)做出特殊貢獻(xiàn)的技術(shù)人才。 (4)請(qǐng)計(jì)算加工廠代收代繳的消費(fèi)稅及該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅?
銷售給對(duì)方的產(chǎn)品,不開發(fā)票,不含稅是6300元/噸,現(xiàn)在老板說要開票了,要加稅點(diǎn),要怎么算呀?
銷售給對(duì)方的產(chǎn)品,不開發(fā)票,不含稅是6300元/噸,現(xiàn)在老板說要開票了,要加稅點(diǎn),要怎么算呀?
我公司是生產(chǎn)制造型企業(yè),有一批加工產(chǎn)品10.45噸按1000元/噸不含稅加工的,現(xiàn)在要開票給對(duì)方加稅點(diǎn)怎么計(jì)算
3.3某公司是一家生產(chǎn)銷售涂料為主的制造企業(yè),系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù):(1)8日,公司將自己新研制的A型號(hào)次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為600克/升)自己使用的A型號(hào)涂料沒有同類消費(fèi)品價(jià)格,其生產(chǎn)成本為180元/噸。(2)15日,公司當(dāng)月外購180噸B型號(hào)涂料,不含稅單價(jià)為158元噸,大包裝改成小包裝,不經(jīng)加工貼上商標(biāo),直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為480克/升),含稅價(jià)款為245元/噸。(3)22日,公司生產(chǎn)C型號(hào)涂料1890噸,用于對(duì)外銷售(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量為350克升),當(dāng)月實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入452000元。計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)納、應(yīng)免消費(fèi)稅額。
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請(qǐng)問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個(gè)輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個(gè)月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個(gè)賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計(jì)稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對(duì)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表4月份金額少寫了1分,累計(jì)數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報(bào)表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報(bào),但是有報(bào)營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報(bào)


申報(bào)增值稅的時(shí)候,要填在哪一項(xiàng)里面
您好!你是一般納稅人嗎?
是的,加工的稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎?
您好!是的,加工也是13%的稅率
申報(bào)的時(shí)候需要分開申報(bào)嗎?
你好!加工的跟銷售是一起的