你好,學(xué)員,你說的是什么報(bào)表的
老師好!制造業(yè)退稅增值稅和附加稅。賬務(wù)處理,借,銀存貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 附加稅,當(dāng)時(shí)未計(jì)提,現(xiàn)紅沖。借,銀存借,稅金及附加紅字 增值稅 報(bào)表怎么填,怎么反映這個(gè)退稅金額
老師好!制造業(yè)退稅增值稅和附加稅。賬務(wù)處理,借,銀存貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 附加稅,當(dāng)時(shí)未計(jì)提,現(xiàn)紅沖。借,銀存借,稅金及附加紅字 增值稅納稅申 報(bào)表怎么填,怎么反映這個(gè)退稅金額。
收到六稅兩費(fèi)退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負(fù)數(shù)
老師好,月底有未交增值稅賬務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計(jì)提嗎? 還是繳納時(shí)直接:借:稅金及附加-應(yīng)交城建、教育附加、地方教育附加?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
增值稅納稅申報(bào)表,怎么填退稅金額
這個(gè)不需要填寫在增值稅申報(bào)表上面的
問題是退稅后,怎么反映。賬上反應(yīng)我欠稅,報(bào)表上不欠稅。賬表不一致
處理,借,銀存貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 附加稅,當(dāng)時(shí)未計(jì)提,現(xiàn)紅沖。借,銀存借,稅金及附加紅字 增值稅納稅申 報(bào)表怎么填,怎么反映這個(gè)退稅金額。如果不填報(bào)表,那么賬上應(yīng)交稅費(fèi)表明我欠稅,而報(bào)表上已顯?我交過稅了。賬表不一致
直接在賬面調(diào)整分錄即可的
賬上欠稅直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,
這部分不交稅的直接做調(diào)賬
這是去年緩交的,又退回來的。
將來還要交
將來還要繳納的話,這個(gè)正常的,學(xué)員,老師接觸的公司也是這樣,
就是報(bào)表和賬面是會(huì)不一樣的