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老師好!制造業(yè)退稅增值稅和附加稅。賬務(wù)處理,借,銀存貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 附加稅,當(dāng)時(shí)未計(jì)提,現(xiàn)紅沖。借,銀存借,稅金及附加紅字 增值稅 報(bào)表怎么填,怎么反映這個(gè)退稅金額

2022-05-11 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 10:47

你好, 你指財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是按這些科目的余額填,不需要特別去反映退稅金額

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 10:47

納稅申報(bào)表昨填

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:07

稅金及附加減少,增值稅其他收益增加,也是跟你平時(shí)一樣按照發(fā)生額填

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 11:10

增值稅納稅申報(bào)表有這兩項(xiàng)目嗎?利潤表吧

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:16

所得稅申報(bào)表,同學(xué),這個(gè)不交增值稅。

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 11:19

退的增值稅及附加稅,問納稅申報(bào)表昨填

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:22

上面回答你了不需要填增值稅申報(bào)表,這個(gè)不交增值稅,填所得稅申報(bào)表,稅金及附加和營業(yè)外收入欄

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 11:25

,借,銀存貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 附加稅,當(dāng)時(shí)未計(jì)提,現(xiàn)紅沖。借,銀存借,稅金及附加紅字 增值稅納稅申 報(bào)表怎么填,怎么反映這個(gè)退稅金額。如果不填報(bào)表,那么賬上應(yīng)交稅費(fèi)表明我欠稅,而報(bào)表上已顯?我交過稅了。賬表不一致

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 11:35

怎么會(huì)有營業(yè)外收入呢?我緩交應(yīng)交的,現(xiàn)在退稅了。紅沖交過的,應(yīng)交稅費(fèi)在貸方

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:41

退增值稅,也就是這筆錢不本來該交的不用你交了還給你,緩交是以后再交,你到底是退稅還是緩交?如果只是緩交你增值稅申報(bào)表在本期已交那就填負(fù)數(shù)

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 11:52

去年10月緩交政策,今年2月交了。還有2月增值稅,今年3月交了增值稅,(及附加稅。4月份稅務(wù)局通知都退回了這兩筆。

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齊紅老師 解答 2022-05-11 12:12

如果只是緩交你增值稅申報(bào)表在本期已交那就填負(fù)數(shù)

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 12:18

填退稅金額負(fù)畋嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 12:51

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 12:59

本期還有實(shí)際增值稅昨辦

本期還有實(shí)際增值稅昨辦
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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:20

你本期也是緩交嗎?

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 17:11

如果緩交昨處理,不緩交又昨處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:17

不緩交就正常交不處理,緩交你當(dāng)?shù)赜袑?duì)應(yīng)政策就可以直接勾選緩交當(dāng)期就不用交

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快賬用戶1450 追問 2022-05-11 17:23

假如本期實(shí)際有5萬增值稅,退稅2萬,怎么填表

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:40

同學(xué),退的增值稅申報(bào)表在本期已交那就填負(fù)數(shù)2萬,本期的正常填銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)

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