你好, 你指財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是按這些科目的余額填,不需要特別去反映退稅金額
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師,單位采購的藿香正氣水放哪個(gè)科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊資本了嗎?
之前一筆費(fèi)用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報(bào),怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬 -B公司200萬 -C公司?80萬 我財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款可以是220萬嗎?還是必須要將80萬填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收費(fèi)時(shí)做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時(shí),后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實(shí)繳注冊資本最遲什么時(shí)候?
老師,您好!問下企業(yè)工商年報(bào)的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢?公司和個(gè)人的總計(jì)嗎?怎么找數(shù)填呢?
請問老師,公司經(jīng)營的停車場,產(chǎn)生的電費(fèi),保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請問稅收金額應(yīng)填多少?
納稅申報(bào)表昨填
稅金及附加減少,增值稅其他收益增加,也是跟你平時(shí)一樣按照發(fā)生額填
增值稅納稅申報(bào)表有這兩項(xiàng)目嗎?利潤表吧
所得稅申報(bào)表,同學(xué),這個(gè)不交增值稅。
退的增值稅及附加稅,問納稅申報(bào)表昨填
上面回答你了不需要填增值稅申報(bào)表,這個(gè)不交增值稅,填所得稅申報(bào)表,稅金及附加和營業(yè)外收入欄
,借,銀存貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 附加稅,當(dāng)時(shí)未計(jì)提,現(xiàn)紅沖。借,銀存借,稅金及附加紅字 增值稅納稅申 報(bào)表怎么填,怎么反映這個(gè)退稅金額。如果不填報(bào)表,那么賬上應(yīng)交稅費(fèi)表明我欠稅,而報(bào)表上已顯?我交過稅了。賬表不一致
怎么會(huì)有營業(yè)外收入呢?我緩交應(yīng)交的,現(xiàn)在退稅了。紅沖交過的,應(yīng)交稅費(fèi)在貸方
退增值稅,也就是這筆錢不本來該交的不用你交了還給你,緩交是以后再交,你到底是退稅還是緩交?如果只是緩交你增值稅申報(bào)表在本期已交那就填負(fù)數(shù)
去年10月緩交政策,今年2月交了。還有2月增值稅,今年3月交了增值稅,(及附加稅。4月份稅務(wù)局通知都退回了這兩筆。
如果只是緩交你增值稅申報(bào)表在本期已交那就填負(fù)數(shù)
填退稅金額負(fù)畋嗎?
是的,你的理解是正確的
本期還有實(shí)際增值稅昨辦
你本期也是緩交嗎?
如果緩交昨處理,不緩交又昨處理呢?
不緩交就正常交不處理,緩交你當(dāng)?shù)赜袑?duì)應(yīng)政策就可以直接勾選緩交當(dāng)期就不用交
假如本期實(shí)際有5萬增值稅,退稅2萬,怎么填表
同學(xué),退的增值稅申報(bào)表在本期已交那就填負(fù)數(shù)2萬,本期的正常填銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)