你好,你做的分錄正確啊
財(cái)會軟件點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤借方和貸方都有數(shù)據(jù),點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)是不是還要做一筆分錄,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,比如虧損,借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤對吧
請問老師 我們本年利潤是負(fù)值 怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤里 比如是本年利潤借方數(shù)是100 以下兩個分錄哪個對 一、借 本年利潤 -100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100 二 借 利潤分配-未分配利潤 100 貸 本年利潤 100 哪個正確呢?
請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借 本年利潤 貸 利潤分配 未分配利潤 對嗎?
老師 根據(jù)這個圖片,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢?借:本年利潤19493.37貸:利潤分配-未分配利潤19493.37對不對
老師,公司凈利潤是負(fù)數(shù)的,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是借分配利潤-未分配利潤,貸:本年利潤 對嗎
個體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務(wù)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?無形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?
老師,報(bào)稅時是按季度申報(bào),期初也就是3月末申報(bào)報(bào)表時資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報(bào)表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年?duì)I業(yè)了有收入但是會低于成本,今年會虧損幾十萬,這種情況稅務(wù)會預(yù)警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務(wù),可以給客戶開稅率6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應(yīng)交稅費(fèi)這個科目嗎
工程項(xiàng)目次月出預(yù)交的本月稅款,預(yù)交稅款需要計(jì)提嗎
老師,請問洗車放在哪個大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計(jì)提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢