你好; 你們是季報的; 你開普票 免稅的 和 稅率的發(fā)票 是按3%還是 5%開票 還是按免稅開的;這樣好判斷你的稅額
老師您好!我是個體工商戶4月開免稅普通發(fā)票157376元,5月開普通發(fā)票64720元。需要繳什么稅如何計算
你好,我是個體工商戶,每月有9萬元的免稅,這個月開了50萬的專票,那么我再開5萬的普票,這5萬的普票需不需要納稅?
老師,我是個體工商戶,如果1—4月份沒有開發(fā)票,5月份開具普通發(fā)票50萬元,需要繳納增值稅嗎?
老師,我想問一下,我開增值稅電子普通發(fā)票,開了一個20000.00元的運輸費,要我們繳600元的稅率,我們是個體戶,到4月份報稅的時候,我們需要繳這600元的稅率嗎,還是直接免稅
個體工商戶自己開票,總共才18600元,為什么還有交1%的稅,不是今年2023年,月開票額低于10萬,開普通發(fā)票,是免稅的嗎?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
普通發(fā)票免稅的
開專票就是3%的
我開的是普通發(fā)票免稅的
?你好;? ? 普票免稅;? 開票專票是按3%計算的;? 增值稅? ? ? ?專票部分繳納3%稅額 哈 ;? ?月不超過10萬季度不超過30萬是免教育費附加和地方教育費附加的 ;? ?你城建稅減半繳納? ?
現(xiàn)在還沒有超30萬
普通發(fā)票免稅它也是需要繳其他稅的是嗎?需要繳什么稅的老師
增值稅免稅,教育費附加3%,地方教育費附加2%,城市維護建設稅5%,印花稅是萬份之5嗎?
?你好 ;? ? 普票免稅了。 你附加稅都是免稅的 ;? 主要是 考慮印花稅和企業(yè)所得稅了。? ?是的? ?
企業(yè)所得稅是按25%,印花稅是按萬份之五對嗎?
你好; 你不符合小微企業(yè)嗎 。符合小微可以按2.5%或者5%計算繳納所得稅? ;你這個是啥業(yè)務的; 我看下印花稅稅率? ?
道路運輸
那我符合哪個稅率2%嗎?
老師,我是個體戶我4月和5月就開了222096元的免稅普通發(fā)票,我是做道路運輸?shù)摹N倚枰U多少稅和繳什么稅
?你好;? ?2% ;? ?一般不會涉及這個哈;? 也沒有2%稅率的? ?
那我是2.5%嗎
?你好;? ? ?符合小微企業(yè) 才是 ; 你是個體戶不涉及這個稅率哦 。? ?看你是查賬還是核定; 查賬是這個稅率表來報的??