你好在主表28欄里面的
增值稅納稅申報表里面的30行本期繳納上期應納稅額那一欄是填上一個月申報表里的那哪一欄的數(shù)字?
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預繳了相關的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務預征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預繳稅款”也帶出了對應的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
那申報時預繳納的3個點的稅款填入申報表主表哪一欄合適
合伙企業(yè)的法人合伙人,如何確定應納稅所得額,入賬時計入哪個科目,季度預繳申報企業(yè)所得稅時在預繳申報表的哪一行填列?
第3問的n.為什么是1 2 3 2017年到2019年的現(xiàn)值之和與2019年2020年和2021年的領流量有什么關系,能幫忙畫時間軸嗎
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,當時他的分錄是借,應交稅費應交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
老師,為什么更改去年12月的增值稅申報表,會提示今年1-5月的報表也要更改的?
老師你好,我要簡易注銷工商,在哪里下載全體投資人承諾書?,點進簡易注銷只有一個已閱,
(1)6月2日上午向乙公司銷售A商品1600件,標價總額為800萬元(不含增值稅),商品實際成本為480萬元,為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)
公司名義購買的車輛 辦了部分貸款 貸款本金和利息分別怎么記賬
A企業(yè)進料,轉(zhuǎn)給b企業(yè)加工。B企業(yè)享受免稅,A企業(yè)收回后。享受免抵退。是這樣理解嗎?
老師 我們公司去年來倆會計 當時給她們說最長半年工資給達到多少 期間一個會計給我提了三四次 我給老板說了之后 老板沒有要漲薪資的意思 這次這個總是提漲工資的會計 又對一起來的會計說 我們來了快一年了 該給我們漲工資了吧 (這是和提漲工資的會計和新來的會計說的)中午一起吃飯的時候新來的會計又對我說我倆來了快一年了 是不是該漲工資了 從中能反應出來這個提漲工資的會計啥情況 這個情況作為會計主管怎么處理
你好老師,匯算清繳和工商年報,社保繳納是全額,還是公司部分
小企業(yè)會計準則 購買車輛購置稅計入車輛成本里嗎 還有購買車輛時的車衣款和代辦車牌費用也計入車輛成本里嗎 車輛保險計入費用嗎
那是分次,我的是分期,每個月分期按時申報預交的,沒關系嗎?也是填在那一欄對吧
你好,你想要抵扣就在28欄里面填寫
你開了發(fā)票嗎?開了發(fā)票的,4月15號就得預交
開了發(fā)票的,次月15號之前預交
要下個月開票,但是稅務局要求這個月就得交稅
我又想問,下個月開具發(fā)票,填入哪里呀
你好,你這個月預繳了之后,比如所屬期是四月份的,現(xiàn)在在附表四本期發(fā)生額里面填寫預繳的增值稅 下一個月開了發(fā)票,你需要抵扣在主表28欄,還有附表四實際抵扣金額里面填寫。