同學你好,借,實收資本,貸,銀行存款。
謝謝老師。麻煩再問您一個問題 我們是A公司 現(xiàn)在開了一個B公司,其中這B公司的股東是A公司和一個自然人?,F(xiàn)在A公司給B公司轉(zhuǎn)了10萬的投資款。那這樣的話B公司做賬就是借銀行存款,貸實收資本。那我們A.公司做為股東轉(zhuǎn)出去的投資款應(yīng)該怎么做賬?借長期股權(quán)投資貸銀行存款嗎?這個長期股權(quán)投資長期這樣掛,是正常嗎
老師你好 我們有4個股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉(zhuǎn)錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進原木生產(chǎn)單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預付賬款-單板款30萬(預付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
請問老師,我們公司有2個幕后股東張三李四,非公司營業(yè)執(zhí)照上的股東,借錢600萬給我們A公司,A公司再去B公司購買材料,現(xiàn)在我們老板說,可不可以直接讓張三李四直接做B公司股東,注入資金做B公司的賬上實收資本,還是以A公司名義做B公司股東比較好呢 ------ @可以注資
a公司轉(zhuǎn)1000w進來從我們公司購買b公司的60%股份,我們從100%持有b公司股份變成40%,我們賬上b公司長期股權(quán)投資500多w,這個月收到a公司轉(zhuǎn)進了400w,一部分留作日常資金,一部分給股東分紅,剩下的600w后面月份再轉(zhuǎn),那我們收到這400w和股東分紅這兩筆分錄怎么做?
老師你好,想問下小規(guī)模公司做內(nèi)賬的,就比如a公司和b公司一起做一套賬的,本來b公司不是我們這邊的,我們收購了b公司,我們這邊b公司和a公司合在一起做內(nèi)賬,我們按原股東投資金額收購b公司時支付b公司股東的投資金額,做什么科目,就是直接從a公司支付到b公司股東的賬戶
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
是我們付出去的哦,不是收款哦
同學你好,是的,所以才是貸,銀行存款。
那就是相當于一直掛著一個實收資本減少在這里是嗎,因為公司本來沒有實收資本
同學你好,兩個公司都沒有實收資本?。坎粫?。
是的,沒有,這樣收購支付給b公司股東的款,借方做實收資本好還是長期股權(quán)投資好
同學你好,這樣的話,做其他應(yīng)收款,或者其他應(yīng)付款,好一些。
做其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,那也就是一直掛賬在這科目了是這樣嗎
同學你好,不會一直掛著的,沖老板的其他應(yīng)付款,或者做老板的其他應(yīng)收款,等分紅時再沖其他應(yīng)收款。
內(nèi)賬的哦
同學你好,是的,內(nèi)賬是這么做,本來應(yīng)該沖實收資本的。