你好需要計(jì)算做好了給你
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2018年2月增值稅留抵稅額3000元,3月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅34000元,這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入150000元;(2)購入書包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅17000元,將其中500個(gè)贈(zèng)送某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售;(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費(fèi)40000元,該建筑取得于營改增之前,該商業(yè)企業(yè)對此項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅;(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入79100元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠45200元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收入;(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入6000元。(其他相關(guān)資料:上述相關(guān)增值稅專用發(fā)票均經(jīng)過認(rèn)證并允許抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按順序回答下列問題。(1)該企業(yè)收取返還收入應(yīng)沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額;
基童場企業(yè)是增值稅-般納稅人,2020年2月增值稅留抵3000元,3月發(fā)生下列業(yè)務(wù):發(fā) (1)購入壁紙批,取得增值稅專用發(fā)票020000元增值2600元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入1500000元。(2)購入書包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)的款0000元增值稅11700元。將其中500個(gè)贈(zèng)送某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費(fèi)40000元,該建筑取得于“營改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對此項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。(4)為B食品廠(增值稅一 般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入77390元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠44690元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收入。(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入4520元。(其他相關(guān)資料:上述相關(guān)增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題
基童場企業(yè)是增值稅-般納稅人,2020年2月增值稅留抵3000元,3月發(fā)生下列業(yè)務(wù):發(fā) (1)購入壁紙批,取得增值稅專用發(fā)票200000元增值26000元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)的款90000元增值稅11700元。將其中500個(gè)贈(zèng)送某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費(fèi)40000元,該建筑取得于“營改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對此項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。(4)為B食品廠(增值稅一 般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入77390元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠44690元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收入。(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入4520元。(其他相關(guān)資料:上述相關(guān)增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料回答下列問題(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1) 和業(yè)務(wù)(2)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)2)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì),問題在圖片里
1、某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000元,這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入135600元。(2)購入書包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款90000元,增值稅11700元,將其中500個(gè)贈(zèng)送給某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費(fèi)40000元,該建筑取得于“營改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對此業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入76300元。與B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠43600元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收入。(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入6000元(其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且在本月抵扣)要求:(1)該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅(2)該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額(3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅
作業(yè)1.某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年1月增值稅留抵稅額3000元,2月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元、增值稅26000元。這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售、取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款90000元、增值稅11700元。將其中500個(gè)贈(zèng)送某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費(fèi)40000元,該建筑取得于“營改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對此項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油、取得零售收入77390元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠44690元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收人。(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司。取得含稅收入4520元。(其他相關(guān)資料:上述相關(guān)增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是26000*50%%2B11700=24700 銷項(xiàng)稅額150000/1.13*13%%2B9500*20/1.13*13%%2B40000/1.09*9%%2B(77390-44690)/1.09*9%%2B4520/1.13*13%
麻煩您再寫一下,一步一步的,我不太明白,謝謝了!
你對著數(shù)字看就很明確了