您好,這個(gè)是可以的哈
2月的制造費(fèi)用128185.92元結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用當(dāng)月沒(méi)有無(wú)生產(chǎn),3月的制造費(fèi)用119341.66元有生產(chǎn)(七星崗工程),我3月把生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品時(shí)把2月和3月共(128185.92+11934166)全部計(jì)入七星崗工程的成本嗎。但成本還大過(guò)收入可以嗎
?老師你好, 對(duì)于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒(méi)有生產(chǎn)了,但是每月會(huì)有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用, 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對(duì)于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因?yàn)闆](méi)用庫(kù)存商品也轉(zhuǎn)不到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月的制造費(fèi)用是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,公司還沒(méi)有投產(chǎn),但是有生產(chǎn)設(shè)備折舊,記在制造費(fèi)用了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,生產(chǎn)成本往哪里結(jié)轉(zhuǎn)呢,還沒(méi)有產(chǎn)品入庫(kù)呢,不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品吧,怎么處理呢
本公司沒(méi)有生產(chǎn)沒(méi)有銷售收入,但是有生產(chǎn)部門員工,發(fā)生的薪資還有折舊計(jì)入了制造費(fèi)用,打算等生產(chǎn)產(chǎn)品后把累計(jì)的制造費(fèi)用累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到成產(chǎn)成本可以嘛
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè)的,平時(shí)的機(jī)器折舊還有水電費(fèi)都進(jìn)制造費(fèi)用了,但最后沒(méi)有生產(chǎn)處產(chǎn)品,我們最后這些制造費(fèi)用和相應(yīng)的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
因?yàn)榭淳W(wǎng)上說(shuō)要計(jì)入管理費(fèi)用,所以想問(wèn)一下這樣合不合理~沒(méi)問(wèn)題的對(duì)吧!
嗯對(duì),這樣是可以的哈
好的,謝謝您
不客氣的,祝您開(kāi)心